你好,同學(xué),是的,您的理解正確。這種情況在實(shí)操中一般都是一般納稅人和小規(guī)模納稅人或者要求差額計(jì)稅的企業(yè)(勞務(wù)派遣公司)全額開具專票,對方根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況測算要求對方補(bǔ)的稅點(diǎn)。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝

老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
(最近看直播課,有個一般納稅人開發(fā)票加稅點(diǎn)多少才不會虧得問題,)這個是什么意思呀?看不懂。不就是13的稅率么。說要加10%的稅點(diǎn)。如果賣100不含稅的產(chǎn)品,我發(fā)票金額開的是123(113+10)?
公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時,經(jīng)常會有在原單價的基礎(chǔ)上加稅點(diǎn)的情況, 有些是加6個點(diǎn)開普票或者加10個點(diǎn)開專票(情況不一), 加稅點(diǎn)后價格就高了,請問老師,1、我們應(yīng)該加稅點(diǎn)開票嗎? 2、我們是13的銷項(xiàng),如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計(jì)算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!
你好...我有一個問題 比如我們給B公司加工產(chǎn)品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費(fèi)發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
.我有一個問題 比如我們給B公司加工產(chǎn)品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費(fèi)發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?
老師,2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表上傳錯了,在哪里更正重新上傳呢?可以截圖看看嗎。
幫看下本年利潤這里圈的這個是怎么加減的
見索即付保函與一般保函的區(qū)別是什么?什么樣對企業(yè)最有利?
老師,企業(yè)在其他省份租賃的房屋作為辦公室,租賃房租的發(fā)票可以作為企業(yè)所得稅抵扣嗎
實(shí)際工作中需要錄入原始憑證嗎?
混凝土公司處理了2張使用過的攪拌車,由二手車交易市場開具了二手車銷售發(fā)票,報(bào)稅時按13%稅率申報(bào)了收入,請問下怎么做會計(jì)分錄
企業(yè)報(bào)稅都是在電子稅務(wù)局對嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓登錄金稅三期什么東西?
一般保函與履約保函的區(qū)別
老師,小規(guī)模電商沒有成本發(fā)票,用人工工資做為成本可以嗎,季報(bào)20-30萬,工資1-2萬這樣合理嗎?

