您好,同學,很高興回答您的問題!
老師好。我們公司是和另個公司合伙做洗車機的,建造完后洗車。建造費用是平攤的,我們先墊付,然后給他們開發(fā)票他們給我們轉賬。發(fā)票一直開的是洗車機安裝服務、材料費,我感覺白白增加了稅費。因為我們建的是固定資產,建好后折舊費是成本,材料直接都領用了,但是給他們開發(fā)票又增加了銷項稅額。但是不開票他們也沒有辦法轉費用給我們。請問下老師到底該怎么操作才能不增加稅額又讓他們合理的轉賬給我們呢?
老師,我們公司把材料發(fā)給另外一家公司幫忙加工做成成品,做好之后再給到我們公司。有兩種方法開票: 第一種,相當于把材料賣給他們,開發(fā)票給他們,成品做好了,我們再買回來,他們給我們開發(fā)票。 第二種,走委外加工,直接讓對方給我們開個“勞務”加工費的發(fā)票 老師,那個方法比較好,會不會涉及到稅務上的問題 影響增值稅和企業(yè)所得稅嘛
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
我公司想分配甲公司,甲公司負責安裝施工以及購進材料,但是甲公司是從乙公司購進材料款項,如60萬元(含稅),然后甲公司幫我們公司安裝以及出人工費用,直接開發(fā)票給我們公司,但是橡這種簽合同是不是,甲公司再根據乙的購進材料60萬元在開發(fā)票給我們公司是不是不含稅的金額,然后給我們公司開發(fā)票的是再加上稅額,如稅額是1.8萬,那么價稅合計是61.8萬元,那請問我們公司是不是直接跟已公司購進材料的話,這樣直接支付60萬元整就行了?不用通過甲公司開材料費用給我們的話,這樣可以減少一些稅?
你好...我有一個問題 比如我們給B公司加工產品..不含稅價格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
申報主表第16欄填不了數據
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?