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公司是一般納稅人,零散采購物品索要發(fā)票時,經(jīng)常會有在原單價的基礎(chǔ)上加稅點的情況, 有些是加6個點開普票或者加10個點開專票(情況不一), 加稅點后價格就高了,請問老師,1、我們應(yīng)該加稅點開票嗎? 2、我們是13的銷項,如果要開,是開普票還是專票劃算?3、有沒有相關(guān)的一些計算方法可以算出來怎樣才更劃算,謝謝!

2022-09-02 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-02 11:06

你好 ;? ? ?1.? ? ?你先去看 你 沒有開發(fā)票回來; 你企業(yè)所得稅稅點是多少; 比如? 你符合小微 才2.5%或者5%所得稅; 對方收取你 6個點去開票; 那你 就可以不用要? ?(前提是你進項稅發(fā)票 足夠抵扣增值稅哈) ;2.? 開專票劃算 ; 你可以抵扣增值稅的 ; 3. 這個 是你們自己約定的? ? ?一般是按照開票金額*稅點來計算的??

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快賬用戶9329 追問 2022-09-02 11:16

老師,我的理解你看對不對:1、公司所得稅目前按20%,也就是說如果對方要的稅點低于所得稅的20,是可以開票的是嗎? 2、如對方普票要6個點,專票對方要10個點抵13,進項發(fā)票不夠的情況下,開專票更劃算,如果進項夠用就不用付10個點開專票,可以付6個點開普票

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:18

?你好1;? 是的;? 比如你開票才10個點; 你繳納就是 高于了這個; 就考慮開票來稅前扣除的; 2.? ? ? ? ? ? ?是的;? 就是這樣的思路的? ?

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快賬用戶9329 追問 2022-09-02 11:19

好的,謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:19

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好 ;? ? ?1.? ? ?你先去看 你 沒有開發(fā)票回來; 你企業(yè)所得稅稅點是多少; 比如? 你符合小微 才2.5%或者5%所得稅; 對方收取你 6個點去開票; 那你 就可以不用要? ?(前提是你進項稅發(fā)票 足夠抵扣增值稅哈) ;2.? 開專票劃算 ; 你可以抵扣增值稅的 ; 3. 這個 是你們自己約定的? ? ?一般是按照開票金額*稅點來計算的??
2022-09-02
你好; 你們是小規(guī)模的話; 如果你季度不超過30萬普票;? ?你 增值稅和附加稅免征; 你主要考慮企業(yè)所得稅的5%個點 (如果你符合小微企業(yè)的話? ;? 收取6個點左右的? )
2023-05-08
你好,你們這個不符合簡易征收的,銷售和加工一般納稅人都是只能開13%
2020-10-18
你好 1專票不免增值稅 不超過30萬普票免增值稅 2沒有進項成本發(fā)票會多交所得稅 加10個點是無理要求,要是原來給的是不含稅價銷售商品的現(xiàn)在加10個可以的 劃算
2020-09-09
外貿(mào)企業(yè)出口要根據(jù)供應(yīng)商提供的專票和當期出口情況來計算退稅。計算統(tǒng)計的時候根據(jù)對應(yīng)的報關(guān)單來計算。對方給你們開13%的專票,你們按不含稅金額*1.12支付給對方,不用支付的不含稅金額*0.01這部分記入財務(wù)費用,做為現(xiàn)金折扣(簽相應(yīng)合同)來處理。
2019-10-30
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