同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提 月底結(jié)轉(zhuǎn)就可以
老師您好,2020年的增值稅結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)?2月份的增值稅是2021年1月份交的,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,12月份的結(jié)轉(zhuǎn)不了是嗎
你好 3月份有留底 做了個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅金-未交 貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 四月份結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 怎么把轉(zhuǎn)出多交結(jié)平 而不影響其他應(yīng)交科目
計(jì)提增值稅就是結(jié)轉(zhuǎn)嗎?四月份留抵退稅結(jié)轉(zhuǎn)了一下,他不能四月份結(jié)轉(zhuǎn)了,六月份就不做了?結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月做嗎 老師
,年底了增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 12月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留抵的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想問一下,我去年小規(guī)模不是免稅發(fā)票開具的嗎,沒有產(chǎn)生增值稅,我就沒有結(jié)轉(zhuǎn)了,那今年不是開具一個(gè)點(diǎn)我沒有在開票3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,問題是我能在10月份賬目做一筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個(gè)季度都有預(yù)交所得稅,是不是需要保證25年利潤(rùn)總額大于86萬,明年才不會(huì)生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購(gòu)和(繼承 饋贈(zèng) 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應(yīng)該在收購(gòu)前處置為什么立即處置不可以
請(qǐng)問一下打印店里的打印費(fèi)的稅務(wù)編碼是什么?屬于稅務(wù)哪一類?
出售30%的股權(quán)為什么是4分之3
老師,您好!請(qǐng)教您 企業(yè)的賬套庫(kù)存數(shù),利潤(rùn)表的成本與利潤(rùn)總額數(shù)都與稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務(wù)平臺(tái)的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費(fèi)稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價(jià)開票嗎? 還是按報(bào)關(guān)單上的總金額開票
每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對(duì)不上啊,應(yīng)該是一樣的嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也可以不結(jié)轉(zhuǎn)
好的,用未交增值稅的借方余額怎么跟應(yīng)交增值稅的余額怎么對(duì)不上啊
賬上搜未交增值稅顯示貸方余額
金額也對(duì)不上
同學(xué)你好 一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), ?貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅