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你好 3月份有留底 做了個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅金-未交 貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 四月份結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 怎么把轉(zhuǎn)出多交結(jié)平 而不影響其他應(yīng)交科目

2022-05-16 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 11:46

你好,你把3月份做的這筆分錄寫一下

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快賬用戶7981 追問(wèn) 2022-05-16 11:50

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-16 11:55

你這個(gè)月就是銷項(xiàng)稅額是嗎?沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額?

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快賬用戶7981 追問(wèn) 2022-05-16 12:44

這是三月做的賬

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快賬用戶7981 追問(wèn) 2022-05-16 12:44

如果不對(duì) 應(yīng)該怎么做

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快賬用戶7981 追問(wèn) 2022-05-16 12:45

是有進(jìn)項(xiàng)的

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齊紅老師 解答 2022-05-16 13:38

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅? 你這個(gè)處理是正確的

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快賬用戶7981 追問(wèn) 2022-05-16 14:13

我先在要結(jié)轉(zhuǎn)4月的進(jìn)銷項(xiàng) 應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-16 14:14

借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶7981 追問(wèn) 2022-05-16 14:30

我說(shuō)的是4月 做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)的時(shí)候 怎么把轉(zhuǎn)出多交結(jié)平

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-16 14:44

你4月份銷項(xiàng)多少,進(jìn)項(xiàng)多少,上月留抵多少

頭像
快賬用戶7981 追問(wèn) 2022-05-16 14:50

3月有 轉(zhuǎn)出多交 的貸方余額 四月怎么做分錄把它結(jié)平

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-16 15:22

借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這筆三月份做了沒(méi) 你三月份沒(méi)做銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)嗎?

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你好,你把3月份做的這筆分錄寫一下
2022-05-16
有留底不用做帳同學(xué)
2022-05-16
你好 ; 你只有銷項(xiàng)稅的話; 你做 :借 銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-05-12
同學(xué)你好 應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅 為什么轉(zhuǎn)出
2022-10-17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2020-11-19
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