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Q

老師,公司代員工繳納社保,因為員工請長假,所以就自己全部承擔(dān)1400左右,分錄怎么做?

2022-08-17 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 10:38

借其他應(yīng)收款貸銀行存款收到做相反的分錄。

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:41

公司每月應(yīng)交社保費已經(jīng)包括員工這部分,但是賬上余額,金額正好是員工轉(zhuǎn)進(jìn)來的,我的賬是費用做多了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:42

你好,對的是的,你的費用多做了。

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:46

相當(dāng)于費用做一遍,其他應(yīng)收款做了一遍

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:46

所以導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社保費有余額

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:48

你現(xiàn)在收到的錢充你的應(yīng)負(fù)職工薪酬社保還有你的費用其他應(yīng)收款就可以了

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:48

借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬社保, 其他應(yīng)收款 借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費用負(fù)數(shù),具體的還有哪里不會?

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:49

還是不太明白

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:50

兩個分錄哪一個不明白?第一個是收到錢紅沖你繳納的社保,應(yīng)付職工薪酬,社保是企業(yè)負(fù)擔(dān)的,其他應(yīng)收款是個人負(fù)擔(dān)的。

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:50

第二個沖計提的企業(yè)負(fù)擔(dān)的。

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:51

員工是先打錢進(jìn)來的

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:52

你好,那你支付出去完整的分錄怎么做的?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:52

付出去怎么做的 收到了錢紅沖就可以

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:53

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 我是這樣做的,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬-社保有余額保

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:54

我該怎么沖掉

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:54

借應(yīng)付職工薪酬、社保借管理費用負(fù)數(shù)

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:55

還是得沖回費用,說明計提時把其他應(yīng)收款那部分也計提到費用里了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:56

費用的做沒做不清楚,你看一下你賬上的不就行了。

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:56

其他應(yīng)收款計提沒計提不清楚,你可以看一下。

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 10:58

您有電話嗎?您好像沒明白我的意思

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齊紅老師 解答 2022-08-17 10:59

我沒有電話的,學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流,只能通過他的平臺來,我明白你的意思,你的意思是你的其他應(yīng)收款計提了, 你計提沒有計提,你去看一下你的賬上就可以的。你的其他零售款現(xiàn)在有余額嗎?在哪個余額里面?

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快賬用戶3550 追問 2022-08-17 11:01

其他應(yīng)收款沒有計提,我說的計提是公司正常繳納社保部分

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:02

你好,已經(jīng)給你做了,借應(yīng)付職工薪酬社保,借管理費用負(fù)數(shù)做這個就可以的完整了,是不是已經(jīng)沒有余額了,這個業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束了。

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借其他應(yīng)收款貸銀行存款收到做相反的分錄。
2022-08-17
繳納 借其他應(yīng)收款-員工 貸銀行存款 員工打款 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-員工
2022-07-04
3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資5500 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)700 ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款4800
2023-09-27
您好, 全都計提到管理費用里面
2024-03-08
你好,那都計入管理費用科目就可以了。
2021-03-07
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