你好 60/1.05*2% 看你當(dāng)?shù)仡A(yù)征率
1.簡答題宏大房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,本月銷售自行開發(fā)的空中花園小區(qū)樓盤,適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率9%(土地系2016年4月以前取得)。本月有關(guān)銷售樓盤的業(yè)務(wù)如下:(1)采用預(yù)收款方式銷售商品房,預(yù)收房款4360000元存入銀行,預(yù)收款按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅;(2)采用現(xiàn)款交易方式銷售已辦理入住的商品房,取得房款6540000元存入銀行,已開具增值稅專用發(fā)票,該商品房實(shí)際成本5800000元;(3)開發(fā)空中花園小區(qū)項(xiàng)目支付土地出讓金3270000元,可供出售建筑面積6000平方米,本月銷售建筑面積2000平方米。相關(guān)會計(jì)分錄
1.簡答題宏大房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,本月銷售自行開發(fā)的空中花園小區(qū)樓盤,適用一般計(jì)稅方法,增值稅稅率9%(土地系2016年4月以前取得)。本月有關(guān)銷售樓盤的業(yè)務(wù)如下:(1)采用預(yù)收款方式銷售商品房,預(yù)收房款4360000元存入銀行,預(yù)收款按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅;(2)采用現(xiàn)款交易方式銷售已辦理入住的商品房,取得房款6540000元存入銀行,已開具增值稅專用發(fā)票,該商品房實(shí)際成本5800000元;(3)開發(fā)空中花園小區(qū)項(xiàng)目支付土地出讓金3270000元,可供出售建筑面積6000平方米,本月銷售建筑面積2000平方米。相關(guān)會計(jì)分錄
北方房地產(chǎn)公司2019年6月將其正在開發(fā)的商品房預(yù)售,合同收入2,600萬元,2019年12月開發(fā)的商品房已全部辦理竣工驗(yàn)收并交房,商品房實(shí)際開發(fā)成本為1,520萬元,企業(yè)于當(dāng)月確認(rèn)商品房銷售收入并辦理土地增值稅清算,應(yīng)交土地增值稅120萬元己預(yù)繳78萬元,銷售房屋的增值稅稅率為9%,請做出相關(guān)的會計(jì)分錄。
北方房地產(chǎn)公司2019年6月將其正在開發(fā)的商品房預(yù)售,合同收入2,600萬元,2019年12月開發(fā)的商品房已全部辦理竣工驗(yàn)收并交房,商品房實(shí)際開發(fā)成本為1,520萬元,企業(yè)于當(dāng)月確認(rèn)商品房銷售收入并辦理土地增值稅清算,應(yīng)交土地增值稅120萬元已預(yù)繳78萬元,銷售房屋的增值稅稅率為9%,請做出相關(guān)的會計(jì)分錄。
小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)公司,截止本月預(yù)收賬款510萬元,其中本月預(yù)收賬款60萬,土增預(yù)繳率為3%,求本月應(yīng)交土增稅多少,請列式計(jì)算。
報關(guān)行看錯了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號搞錯),與房產(chǎn)證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號商鋪?zhàn)C,這個事情怎么處理才能最大程度降低費(fèi)用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風(fēng)險吧?
董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬股權(quán),是另一個公司認(rèn)繳的,后轉(zhuǎn)給某個人,轉(zhuǎn)讓價格360萬,180萬認(rèn)繳出資額,180萬資本公積。目前已實(shí)繳給我公司。我公司,另外公司,某個人,3方都需要交什么稅?交多少?
我這預(yù)征率是3%,也就是60/1-05x3%
你好 60-60/1.05*3%)*預(yù)征率 安這個的
我問的是預(yù)交多少土地增值稅
預(yù)售款-預(yù)繳的增值稅)*預(yù)征率 這個不是嗎 60-60/1.05*3%)*預(yù)征率 寫了
這個就是土地增值稅
預(yù)征率你看你當(dāng)?shù)氐拇蟛糠侄际?%,不能低于1.5%