你好 免稅的,不需要阿,你們只是進(jìn)項(xiàng)不容易抵扣

我方是商場(chǎng)類銷售方,對(duì)于購(gòu)進(jìn)免費(fèi)農(nóng)產(chǎn)品,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)額是0嗎?免稅的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對(duì)于我銷售方來(lái)說(shuō)我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
將上月購(gòu)入的以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的建筑材料,一批用于員工食堂改造該批材料,賬面實(shí)際成本為30萬(wàn)元,下列說(shuō)法正確的是a該批建筑材料應(yīng)當(dāng)做視同銷售,處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅額b該批建筑材料應(yīng)當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理c該批材料銷項(xiàng)稅額等于30乘13%,等于3.9萬(wàn)元,D,P材料進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出等于30乘百分之13=3點(diǎn)九萬(wàn)元
有機(jī)化肥銷售屬于免稅嗎?其對(duì)應(yīng)采購(gòu)的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額是做轉(zhuǎn)出處理嗎?賬務(wù)處理是怎樣的?
外貿(mào)企業(yè) 出口退稅 有一筆業(yè)務(wù)新采購(gòu)發(fā)票有問(wèn)題。不予退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)做了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明稅務(wù)也審批通過(guò)了,比如出口的銷售額是10萬(wàn) 轉(zhuǎn)內(nèi)銷13% 價(jià)稅合計(jì)就是113萬(wàn) 采購(gòu)價(jià)稅合計(jì)8萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額9203.53元 那對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理分錄怎么處理 ?
老師,供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀態(tài)異常,之前購(gòu)買的材料已付款進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣現(xiàn)稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出怎樣賬務(wù)處理啊。是借原材料增加貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸未交增值稅是嗎?
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個(gè)需要備案這個(gè)法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒(méi)有出資證明可以嗎?
財(cái)務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補(bǔ)交之前社保費(fèi)怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個(gè)體工商戶,如果不稅務(wù)注冊(cè)的話,后臺(tái)會(huì)給推送嘛
在這里再問(wèn)一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過(guò)的,就可以了對(duì)嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過(guò)的,交剩下的,對(duì)嗎? 3
直播間看不到我的提問(wèn),是怎么回事,請(qǐng)幫我處理一下,不然下節(jié)答疑課就上不了啊,我這邊一直問(wèn)老師也看不到不是白搭啊
個(gè)體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務(wù)中的送貨單中的單價(jià)這個(gè)有規(guī)定嗎?是寫含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?

