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老師,供應(yīng)商經(jīng)營狀態(tài)異常,之前購買的材料已付款進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣現(xiàn)稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出怎樣賬務(wù)處理啊。是借原材料增加貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸未交增值稅是嗎?

2025-08-12 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 16:21

借:原材料 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7611 追問 2025-08-12 16:25

然后再借稅額轉(zhuǎn)出,貸未交增值稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-12 16:27

月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)就行

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快賬用戶7611 追問 2025-08-12 16:30

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-12 16:33

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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借:原材料 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-08-12
你好,分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-01-02
你好 ; 你原材料 做了領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)去了嗎 ? 你先把原來做賬的分錄 都發(fā)出來看看。 我看怎么轉(zhuǎn)合適
2022-01-10
你好,這個(gè)做賬的話是沒問題。
2023-04-11
對,沒錯(cuò),組長的話是這么做的。
2022-04-14
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