如果不修改匯算清繳的情況下,借其他應付款,借銷售費用附屬。
老師請問一下 我2021年錯誤的分錄借庫存現金 貸應收賬款, 正確的分錄 借銀行存款 貸應收賬款 調整到今年怎么調整
21年做錯一筆分錄,分錄是借:庫存現金,貸:銀行存款,正確的分錄是借:其他應收款貸:銀行存款,請問如何調整啊,老師
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現在發(fā)現分錄錯誤,正確當時正確的分錄應為借其他應付款,貸銀行存款,已經跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務處理?
去年有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應收款貸:銀行存款,當時錯錄成了借:管理費用貸:銀行存款,應該怎么調賬,企業(yè)是虧損狀態(tài)
2022年有一筆業(yè)務錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應該是借:其他應收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現之前錯誤,怎么調整分錄
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協議明確一下,那么如果協議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產10萬,固定資產清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責任公司)是不是每月都應該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網頁
進口的增值稅=(關稅計稅額+關稅+消費稅)*稅率 對不?
不是需要通過以前年度損益調整這個科目么 ?直接紅沖的話,就沒有通過這個科目
你好,對的是的,不修改匯算清交的情況下就這么做,如果你修改的話,借其他應付款貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤,分配未分配利潤。
老師 可以不修改,直接紅沖去年的分錄,然后重做分錄么
你好可以的可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。