你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金?
老師,5月份做了一筆分錄,現(xiàn)在要調(diào)整,做一比相反的分錄,就導(dǎo)致庫存現(xiàn)金是負數(shù)了,要怎么弄,5月做的分錄是借庫存現(xiàn)金403銀,貸銀行存款403;正確的分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款
老師您好,請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費-福利費 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師請問一下 我2021年錯誤的分錄借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款, 正確的分錄 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 調(diào)整到今年怎么調(diào)整
21年做錯一筆分錄,分錄是借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,正確的分錄是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,請問如何調(diào)整啊,老師
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯誤,正確當時正確的分錄應(yīng)為借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,已經(jīng)跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務(wù)處理?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
這比調(diào)整分錄是沒問題,可是我?guī)齑娆F(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)了?。坷蠋?
你好,你之前虛增了庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在這樣調(diào)整減少現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金應(yīng)當賬實一致才是啊?