你好,你收到貨了嗎?你之前記應(yīng)付賬款的時(shí)候借方掛的什么科目?
我們是小規(guī)模納稅人,10月份的時(shí)候付了一筆貨款 分錄為借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 我現(xiàn)在1月份收到了寄來(lái)的發(fā)票 發(fā)票的開票時(shí)間為12月8日,1月份我收到票該怎么做賬呢?
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒(méi)有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
我是小規(guī)模 3月份預(yù)付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫(kù) 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預(yù)付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 7月份收到發(fā)票時(shí)紅字分錄 借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 沖了5月份的暫估 接下來(lái)怎么做收到發(fā)票的分錄
公司1月份支付了一筆商標(biāo)代理費(fèi),當(dāng)月收到了發(fā)票,當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款?,F(xiàn)在收到通知商標(biāo)沒(méi)有過(guò),發(fā)票還沒(méi)有入賬,應(yīng)該怎么做分錄呢
我是做代理記賬的,昨天收了一筆業(yè)務(wù),是小規(guī)模納稅人,企業(yè)一月份已付出去貨款,也在1月份收到貨,4月4號(hào)才收到進(jìn)貨的發(fā)票。1月份的賬也還沒(méi)做,請(qǐng)問(wèn)下可以直接在1月份記賬借:庫(kù)存商品貸;銀行存款嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬(wàn)元,直接人工成本為2.5萬(wàn)元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本為1萬(wàn)元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
發(fā)票是專票,今年3月份入賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了,憑證已經(jīng)紅沖,想問(wèn)一下各位老師接下來(lái)賬務(wù)怎么處理?
個(gè)人自用車輛過(guò)戶給公司,金額14萬(wàn),需要交哪些稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬,自己轉(zhuǎn)給自己公司
請(qǐng)問(wèn),制造業(yè)賣的輔助材料,記其他業(yè)務(wù)務(wù)收入,要核算成本,怎么做?
公司2022年10月申請(qǐng)到高新技術(shù)企業(yè),2025年10月到期,目前3年的復(fù)審應(yīng)該是通過(guò)不了,那么公司所得稅15%的優(yōu)惠能享受到什么時(shí)候?
工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬(wàn)的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬(wàn)互相論證作為證據(jù)
老師:我們給客戶維修屋頂材料被大風(fēng)刮走了些,客戶的房屋有保險(xiǎn)并申請(qǐng)賠付2萬(wàn)多元,客戶又把這2萬(wàn)多轉(zhuǎn)我們公司賬上,我該怎么做賬?
老師,我想咨詢一下,我們單位注冊(cè)資金是200萬(wàn),在在23年做賬是實(shí)收資本記錄成210萬(wàn),這個(gè)怎么辦呀?實(shí)際也沒(méi)有繳納
我現(xiàn)在已經(jīng)收到貨了 然后發(fā)票也才收到了
然后我可以直接做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款嗎
因?yàn)榘l(fā)票是12月份的 但是又是1月份剛剛才收到的 所以不知道這樣做正確不 我們一般是收到貨才會(huì)收到發(fā)票
你付款時(shí)是記的借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款;所以不知道您之前這個(gè)應(yīng)付賬款是不是在付款之前就收到了貨呢? 你應(yīng)付賬款在付款時(shí)就轉(zhuǎn)銷了。你現(xiàn)在又借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款是不對(duì)的。 我需要知道您是在付款錢是不是就收到了貨。還是付款后才收到的貨哦
我是付款后才收到的貨
然后是剛剛收到的貨和發(fā)票 之前的賬務(wù)是交給外賬在做 所以也不知道他為什么這樣做 現(xiàn)在我收到了發(fā)票也不知道怎么入帳了
而且應(yīng)付賬款賬上也是掉著的
那你之前在付款時(shí)就不能借:應(yīng)付賬款? 貸:銀行存款哦 應(yīng)該借預(yù)付賬款? 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到貨后未取得發(fā)票前 貸:庫(kù)存商品(暫估) 貸:預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款(差額) 收到發(fā)票后:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸:庫(kù)存商品(暫估) 如果有差額記應(yīng)付賬款