當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的嗎?
老師,未交增值稅5月份貸方有余額,6月份未計(jì)提增值稅,7月也未交,這個(gè)是什么原因啊,不是說(shuō)未交增值稅借方余額是留抵嗎,貸方余額是要交的稅,現(xiàn)在看不懂了
郭老師,現(xiàn)在問(wèn)題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方一直有余額 原因是上次增值稅多交了 退回來(lái) 分錄我是這樣做的 借 未交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到錢 借 銀行存款 貸未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 這樣做轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方就一直有余額 我可以 借營(yíng)業(yè)外收入 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣做嗎
根據(jù)文件要求,公司員工因在外辦公,先自己購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)了,找公司報(bào)銷可以嗎,發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬這塊。建筑勞務(wù)公司(純勞務(wù)公司)這個(gè)地方可以只填管理人員工資,像農(nóng)民工工資可以不填嗎?
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表里面新增的職工薪酬欄,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際支付的職工薪酬是要怎么取數(shù)?好像是說(shuō)要跟個(gè)稅申報(bào)的來(lái)比對(duì)嗎?那有個(gè)問(wèn)題就是,1月發(fā)放的是去年12月的工資,9月工資是在10月發(fā)放,
公司12月升一般納稅人,但是12月之前簽了幾個(gè)大工程合同是沒(méi)加稅點(diǎn)的,那開(kāi)票必須按9%來(lái)開(kāi)嗎?還是根據(jù)合同來(lái)
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓跟當(dāng)時(shí)是否有銷售額有關(guān)系嗎?什么樣的關(guān)系
老師,9月工資我們這個(gè)月還沒(méi)發(fā)放,那9月個(gè)稅需要先按照工資表上的9月應(yīng)發(fā)工資先申報(bào)9月個(gè)稅嗎?我是前兩天就按9月計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資來(lái)申報(bào)了9月個(gè)稅了的,但是我同事跟我說(shuō)要實(shí)際發(fā)了工資才能申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)發(fā)工資就要0申報(bào)個(gè)稅,是這樣的嗎?
老師,我公司是苗木公司的,為什么沒(méi)有成本呢,人工有幾個(gè)是在苗場(chǎng)上班的,工資會(huì)計(jì)分錄怎么做才能做成有成本呢
老師,就是個(gè)稅申報(bào)和發(fā)工資有關(guān)系嗎?就是如果公司一直沒(méi)有錢發(fā),工資已經(jīng)掛賬了,那么個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里個(gè)稅是零申報(bào)嗎?還是不用申報(bào)?
我是一般納稅人(建筑工程公司)1月有一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證了,但是9月把之前認(rèn)證的紅沖了,我這個(gè)紅沖了的發(fā)票憑證應(yīng)該怎么做?是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
董孝彬老師可以問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎?
6月都未計(jì)提,未交
未交增值稅一直是貸方余額
你好,看一下你的增值稅申報(bào)表,應(yīng)補(bǔ)稅款有金額嗎?34藍(lán)。
好的我明天去看看
可以的 明天看下是不是你帳上做的
老師,不是看未交增值稅的借方余額嗎,好像是應(yīng)交增值稅的借方吧
剛才那個(gè)會(huì)計(jì)搜我看的
沒(méi)找到納稅申報(bào)表,那些是老板娘
看應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,或者是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅都可以。
老師你說(shuō)的看應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方余額嗎, 我們六月份她說(shuō)留抵37761.55
未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76,立馬到7月借方月364396.12,6月跳過(guò)了
應(yīng)交稅費(fèi)未交,增值稅在借方有余額表示留底的,不需要交稅。
我們這個(gè)財(cái)務(wù)軟件顯示未交增值稅的6月是貸方余額47147.95
應(yīng)交增值稅6月借方余額37761.55,也就是他說(shuō)的留抵
轉(zhuǎn)出未交增值稅5月借方余額343144.76,立馬到7月借方月364396.12,6月跳過(guò)了
下六月份是不是沒(méi)有發(fā)生額,沒(méi)有發(fā)生額有可能就是零申報(bào)的。
6月用的留抵扣稅
那這個(gè)用未交增值稅借方余額查不到留抵退稅啊老師
你沒(méi)有申請(qǐng)退稅,查不到的。
電子稅務(wù)局你現(xiàn)在能登陸進(jìn)去嗎?
用轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額也不是,他是借方余額
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在貸方有余額的,你得看一下銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
老師,她是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)啊,所以看這個(gè)不準(zhǔn)哦
我感覺(jué)湖的,啥時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)都不曉得
你看一下他六月份的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)是不是沒(méi)有。
那肯定有啊,上面那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,她是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)啊,
你好,你看一下上面哪有六月份的,從五月底直接到了七月份。