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老師出售固定資產(chǎn)應該怎么做會計賬務處理

2022-08-16 14:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-16 14:33

借,固定資產(chǎn)清理 借累計折舊貸固定資產(chǎn) ,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。 固定資產(chǎn)清理的沙俄最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。

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快賬用戶4773 追問 2022-08-16 14:36

那小規(guī)模對應的免稅還要申報嗎?

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快賬用戶4773 追問 2022-08-16 14:36

沒有差異,直接賬面出售

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:39

你好,沒有稅款的話就不要體現(xiàn)應交稅費。嗯,那就直接借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理。

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快賬用戶4773 追問 2022-08-16 14:47

增值稅申報的時候還需要填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:47

你好,這個需要填寫的,你正常填寫收入。

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借,固定資產(chǎn)清理 借累計折舊貸固定資產(chǎn) ,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。 固定資產(chǎn)清理的沙俄最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。
2022-08-16
借固定資產(chǎn)清理。累計折舊貸固定資產(chǎn)。
2021-06-18
同學你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計折舊 貸,固定資產(chǎn) 2; 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應交稅費一應增一銷項 3; 借,固定資產(chǎn)清理 貸,資產(chǎn)處置損益 或相反分錄;
2022-03-08
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023-11-30
你好; 借銀行存款貸其他業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅;? 借其他業(yè)務成本貸累計折舊?
2023-04-18
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