不影響,你開票開給是買你的客戶的人
老師,我們海外的客戶跟我們下單讓我們發(fā)到他的合作倉庫上,這票貨需要出口退稅,合同上購銷方是我司跟我的客戶的名稱,地址是客戶要求的地址,空運(yùn)提單上發(fā)貨人是我司,但收貨人是第三方倉庫的公司名稱不是客戶的名稱,地址一樣,這樣提單也有效吧?會(huì)影響退稅嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),現(xiàn)在有一筆出口付款人和收貨人不一致,客戶買了我們的產(chǎn)品,又賣給別的客戶了,讓我們直接把貨發(fā)給第三方,請(qǐng)問這樣影響退稅嗎
老師,我是生產(chǎn)出口企業(yè),有一筆出口500套貨物,未申報(bào)退稅,當(dāng)月發(fā)生退運(yùn)返修,返修是493套,7只是客戶用了免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,然后返修發(fā)回客戶是500套,這個(gè)到時(shí)我們申報(bào)退稅有什么影響,退稅是按退運(yùn)后的報(bào)關(guān)單申報(bào)嗎
請(qǐng)問老師,我們是內(nèi)貿(mào)公司,在國內(nèi)只有人民幣戶頭,現(xiàn)在有一個(gè)客戶是香港的,跟我們簽了貨物采購合同,對(duì)方只能付外幣,而且貨物我們是直接讓國外廠家發(fā)給香港客戶,不涉及進(jìn)出口報(bào)關(guān),請(qǐng)問如何收這筆錢,另外我們?cè)O(shè)計(jì)交稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是內(nèi)貿(mào)公司,在國內(nèi)只有人民幣戶頭,現(xiàn)在有一個(gè)客戶是香港的,跟我們簽了貨物采購合同,對(duì)方只能付外幣,而且貨物我們是直接讓國外廠家發(fā)給香港客戶,不涉及進(jìn)出口報(bào)關(guān),請(qǐng)問如何收這筆錢,另外我們?cè)O(shè)計(jì)交稅嗎?
個(gè)體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?