你好,成本結(jié)轉(zhuǎn)的金額=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本
關(guān)于內(nèi)賬確認(rèn)收入:我們是電商企業(yè),以顧客確認(rèn)付款確認(rèn)收入,所以當(dāng)月的收入可能是上個(gè)月發(fā)出的商品,內(nèi)賬是怎么做收入呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,是以發(fā)出商品還是以外賬一樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本與當(dāng)月發(fā)出的庫存對(duì)不上
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)型企業(yè),開出去的發(fā)票有加工費(fèi)也有產(chǎn)品的,這種的要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,公司是生產(chǎn)型企業(yè),自制的商品,再出去,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么確認(rèn)呢
老師,生產(chǎn)制造業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,是按銷售出去的產(chǎn)品的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎?不是按發(fā)出商品吧?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),我們自己生產(chǎn)半成品,生產(chǎn)半成品以后外發(fā)絲印,,在結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)陳本是借庫存商品,那這庫存商品是半成品還是成品呢
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
單位產(chǎn)品成品怎么定呢
你好,單位產(chǎn)品成本=總成本/完工數(shù)量 總成本=生產(chǎn)領(lǐng)用的材料%2B分配的人工%2B分配的制造費(fèi)用?
老師,自制的商品是7月8日出庫的,12日開具發(fā)票的,怎么定呢,還不是很明白,公司用的是金蝶16.0版本
你好 單位產(chǎn)品成本=總成本/完工數(shù)量 總成本=生產(chǎn)領(lǐng)用的材料%2B分配的人工%2B分配的制造費(fèi)用? 不明白的地方具體是哪里呢??
單位產(chǎn)品成本=總成本/完工數(shù)量 總成本=生產(chǎn)領(lǐng)用的材料+分配的人工+分配的制造費(fèi)用 這個(gè)數(shù)據(jù)我在軟件里面怎么找到,現(xiàn)在一點(diǎn)思路也沒有
你好 總成本=生產(chǎn)領(lǐng)用的材料%2B分配的人工%2B分配的制造費(fèi)用? 就是生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用的材料金額,發(fā)生的車間生產(chǎn)工人的工資,制造費(fèi)用發(fā)生額 完工數(shù)量,入庫單上面會(huì)記載?