你好,你得看下項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局要求個(gè)人所得稅有些是按照合同的金額乘以0.4%,有些是直接按照你單位職工代扣代繳, 然后企業(yè)所得稅是按照不含稅的銷售額乘以0.2%。
預(yù)繳稅款部分怎么做好點(diǎn)呢 預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅及附加稅,有的項(xiàng)目水利基金和印花稅,企業(yè)所得稅也預(yù)繳
老師想問一下,二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ,預(yù)交了增值稅和附加稅,印花稅和企業(yè)所得,電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶,我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600,企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)后預(yù)繳了增值稅及附加稅和印花稅,還有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅怎么去申報(bào)預(yù)繳,我家單位是杭州西湖的,請(qǐng)問要怎么申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅
您好老師,請(qǐng)問企業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,當(dāng)月(2023年1月)開的發(fā)票當(dāng)時(shí)只交增值稅及附加稅漏繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在單獨(dú)申報(bào)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅可以嗎,稅款所屬期不一致沒事吧?
一般納稅人人,在異地有工程,有做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告。2023年有預(yù)交了增值稅附加稅企業(yè)所得稅,那23年的時(shí)候有抵扣了增值稅有做賬。附加稅和企業(yè)所得稅未做賬。我現(xiàn)在24年要怎么補(bǔ)賬? 按照正常的順序,異地預(yù)繳稅,應(yīng)該怎么做賬
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請(qǐng)問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝