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老師我公司21年12月月底做了成本100萬,當是對方發(fā)票說給開好了,但是因疫情原因暫時不能郵寄過來。我公司直接作賬結轉成本。后來對方忘記給開了,而且在今年8月份給開票郵寄過來。我怎么處理,能直接把發(fā)票放在去年12月份的憑證里面嗎?

2022-08-16 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-16 10:34

你好;? ? ? ?那你 去年的成本; 沒有收到發(fā)票調(diào)增處理了嗎? ?

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快賬用戶7498 追問 2022-08-16 10:36

沒有呀,我們就以為對方再去年的12月份給開了,只是沒有郵寄過來。后來經(jīng)崔要才知道當時對方?jīng)]有給開。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:44

?你好;? ?你這個要調(diào)增處理才對的;? 你? 當時沒有收到合理發(fā)票就得調(diào)增處理的??

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快賬用戶7498 追問 2022-08-16 10:48

老師哪我現(xiàn)在做調(diào)增嗎?應該怎么做調(diào)增?具體分錄?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:51

?你好;? 去? 大廳去 申請修改 2021年年報; 然后調(diào)增? 年報所得稅 ;? 然后去補稅 ; 在做分錄哈 ; 看你是否存在補稅在考慮分錄的問題? ?

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快賬用戶7498 追問 2022-08-16 11:26

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:28

?不客氣的; 幫到你就好??

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你好;? ? ? ?那你 去年的成本; 沒有收到發(fā)票調(diào)增處理了嗎? ?
2022-08-16
你好? 去修改年報; 你這個去年就得調(diào)增的 ;這個會影響所得稅的?
2021-07-14
您好,根據(jù)您的描述,問題回復如下: 1、首先需要沖回去年12月多暫估的成本。去年12月多暫估的成本是481611元(價稅合一),因此需要沖回這部分暫估成本。具體操作如下: 借:工程施工 -481611元 貸:應付賬款 -481611元 2、處理今年1月份收到的發(fā)票。由于當時忘記了去年12月的暫估成本,所以需要將實際發(fā)票金額與去年12月暫估成本的差額進行調(diào)整。由于去年12月暫估的成本比實際發(fā)票金額多,因此需要將這部分差額調(diào)整到工程施工和應付賬款中。具體操作如下: 借:工程施工 (實際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 貸:應付賬款 (實際發(fā)票金額與暫估成本的差額,正數(shù)) 這里的差額需要根據(jù)實際發(fā)票金額和去年12月暫估成本的具體數(shù)值來計算。 3、處理對方尚未開票的1414410元。由于這部分金額尚未收到發(fā)票,因此暫時無法進行會計處理。建議在備查簿中進行登記,待收到發(fā)票后再進行相應的會計處理。 以上針對您的問題回復,希望能夠幫到您。
2024-04-12
你好同學,我想問一下,那你最終收到票據(jù)嗎?
2022-05-20
同學 你好 這個金額比較小的話可以找替票。比如 定額停車票、餐飲票等。
2021-11-30
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