你好,水利建設零申報就可以的,你的銷售額填寫負數(shù) 不需要填寫,即征即退。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
10月份開的專票,11月報稅完成后被退回,需要紅沖的價稅合計一共241829.85 , 11月重新給對方開了價稅合計241829.85 的專票,這24w的票也全部填了紅字專票信息表,但是專票不夠了,所以到目前為止只開了9張銷項負數(shù)票出來,這9張紅沖完成的票價稅合計一共 99100.85,且都是在11月份開出來的,現(xiàn)在要報11月的增值稅和附加稅,針對這些紅沖的要有什么操作嗎
老師,我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負數(shù)?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出,做進項稅負數(shù)的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
小規(guī)模納稅人, 1:季報增值稅,申報完畢,需要清卡的嗎? 2:現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人,我看到紅字提示說銷售額不超過450000元,暫免征收增值稅。 我季度開票只有十幾萬,1%的稅率,申報表的最后寫著:在本期的豎列-“應納稅額合計:5000多元”,“本期應補(退)稅額:5000多元” ---這嚇死我了,到底是符合免征了呢?還是要交那么多?? 而本年累計的豎列那里,同一欄次沒有數(shù)字,是“--劃橫線”
您好給個人開票把身份證填寫在納稅人識別號自然人購買方補充信息忘填了開了票出來會不會有什么影響?
如果凈利潤為負,平均凈資產(chǎn)也為負,算出來的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財務風險加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負數(shù)可以嗎?
1.分別計算兩個方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報酬率2.假設折現(xiàn)率為10%,請選擇最優(yōu)方案A、B為兩個互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財務軟件里面出來的利潤表比自己做的利潤表多36元,是怎么回事
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
售價是1380,毛利是61%,倒推成本價怎么算?
老師您好,我單位有一筆應付賬款,現(xiàn)因?qū)Ψ脚栧e誤,經(jīng)過溝通對方把此貨物送給我單位,我該如何做賬務處理
老師個人出租住房個稅怎么計算
公司匯算清繳如果只開了半年(3-4季度) 資產(chǎn)總額季度平均值是不是只要除以2
公司給別人開票怎么算稅點???例如 毛利大概6%,增值稅稅負0.4%
那老師我前期開票繳納的水利基建收入,這次紅沖了,前期多繳稅款是退不了吧
你好,你可以更正之前的申報表兒,這個月是退不了的,你填寫負數(shù)申報不了,或者是以后抵扣。
就是下個月正數(shù)的時候可以把這個月負數(shù)數(shù)字減掉吧
對的是的,可以這么做的。