學(xué)員你好,固定資產(chǎn)清理有余額嗎
請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊,現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師,請問2022年1月1日啟用新賬套。之前已經(jīng)折舊完沒有殘值但還在使用未清理的固定資產(chǎn)卡片還要錄入到新賬套的固定資產(chǎn)卡片中嗎
老師,我去年清理了一個固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時就寫了這個分錄,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
老師,之前做的是兩個分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
因接賬有個固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,固清在1月做了分錄,我現(xiàn)在要錄入1到7月的到新賬套怎么錄這個固定資產(chǎn)貸方
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
沒有余額的了,但是不增加這個固定資產(chǎn),我資產(chǎn)負(fù)債的年初余額就對不上她之前所有報(bào)表的年初余額了
如果要完全對應(yīng)上,就得錄入,然后再處理
那怎么弄呢
期初錄入這個資產(chǎn),然后1月份做減少處理
先錄入它的原值當(dāng)它是清理前?然后再進(jìn)去系統(tǒng)再做固定清理?這樣可是我的初始賬會不平衡
初始錄入卡片,結(jié)束初始化后在做清理
那我這樣初始數(shù)據(jù)會不平噢
初始怎么不平衡,就清理了嗎
初期始不平衡不讓建賬
初始不平衡的原因是什么
就是固定資產(chǎn)那里啊,那應(yīng)該怎么填固定資產(chǎn)這個數(shù)呢,現(xiàn)在是不平的
固定資產(chǎn)怎么填是平的