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上月進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣,本月收到紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,購(gòu)貨方怎么做賬

2023-10-11 17:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 17:49

你好!做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。比如借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1152 追問 2023-10-11 17:56

原票紅沖的情況下怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2023-10-11 17:57

你好!你在申報(bào)的時(shí)候在附表二和主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填

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快賬用戶1152 追問 2023-10-11 18:33

賬務(wù)上直接紅沖就可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-11 18:55

你好!是的,財(cái)務(wù)上就是這樣做

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你好!做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。比如借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅0進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-11
你好,同學(xué),申報(bào)增值稅的時(shí)候,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可,這樣認(rèn)證的和賬面就會(huì)一致了
2023-11-06
你好,這個(gè)月的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)之后填寫。
2022-08-16
你好,購(gòu)買方收到銷售方的紅字發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-12-30
你好在12月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
2022-01-14
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