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從銀行支付的租金,支付給物業(yè),沒有發(fā)票,怎么做賬,直接做管理費用-租金,還是掛到其它應付款呢,要是后期開票了呢

2022-08-16 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-16 09:26

同學你好 先做往來吧 借其他應收款

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快賬用戶1572 追問 2022-08-16 09:27

可以用租金發(fā)票復印件入賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 09:35

同學你好 這個可以的

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同學你好 先做往來吧 借其他應收款
2022-08-16
是的,就是那樣做的哈
2024-11-18
你好 先按租期來掛暫估 : 借管理費用租賃費,貸其它應付款
2021-08-11
借:應交稅費-進項稅。貸 管理費用—租賃費
2023-10-14
同學您好,可以先暫估入賬,后續(xù)發(fā)票到了,再沖暫估,重新做分錄
2024-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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