你好 先按租期來掛暫估 : 借管理費用租賃費,貸其它應(yīng)付款
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
本月應(yīng)付1萬的租金,但猶豫資金不足無法支付,也沒有取得發(fā)票,那本來應(yīng)該算在本月的租賃費,要怎么做賬務(wù)處理,是借管理費用租賃費,貸其它應(yīng)付款,還是不做任何處理,等付款了并且也取得發(fā)票在做賬呢
老師,公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務(wù)不做了,請問我會計賬務(wù)上怎么處理
17年和18年分兩筆支付給對方公司33000的房屋租賃費,記賬為預(yù)付賬款-租賃費,因一直未取得發(fā)票,2018年年末未確認為管理費用-租賃費,導(dǎo)致預(yù)付賬款長期掛賬,審計意見是建議清理,要不回發(fā)票的要轉(zhuǎn)入成本費用,不能稅前扣除。那具體的分錄應(yīng)該怎么做呢?
17年和18年分兩筆支付給對方公司33000的房屋租賃費,記賬為預(yù)付賬款-租賃費,因一直未取得發(fā)票,2018年年末未確認為管理費用-租賃費,導(dǎo)致預(yù)付賬款長期掛賬,審計意見是建議清理,要不回發(fā)票的要轉(zhuǎn)入成本費用,不能稅前扣除。那具體的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,請問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認的價格是什么
暫估進項稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實際發(fā)生的航空意外保險支出 2. 企業(yè)給員工購買的團體意外險。這兩類費用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預(yù)收賬款其實是應(yīng)計入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
如果年底還沒有拿到票,那這個就屬于白條入賬,那我明年做匯算清繳的時候,調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了對么
?你好? ? ?匯算調(diào)整的。 是的。 盡可能 匯算之前取得發(fā)票哈??