同學(xué)你好 紅沖了沒有再開進(jìn)來新的就變動(dòng)
我司有幾張進(jìn)項(xiàng)稅專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對(duì)方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)提了10%的加計(jì)抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計(jì)抵扣需要做什么處理嗎?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
重新開的專票 你得認(rèn)證 認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項(xiàng) 那也是對(duì)方公司認(rèn)證了,增加了他們的進(jìn)項(xiàng)呀,這個(gè)沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話,這個(gè)留抵稅額會(huì)變動(dòng)嗎
重新開的專票 你得認(rèn)證 認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項(xiàng) 那也是對(duì)方公司認(rèn)證了,增加了他們的進(jìn)項(xiàng)呀,這個(gè)沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話,這個(gè)留抵稅額會(huì)變動(dòng)嗎@郭老師
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
2023年第三季度,全國流通中現(xiàn)金供應(yīng)量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請(qǐng)問我1月份在把“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時(shí)候,漏了一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后2.3月份計(jì)提的折舊也少計(jì)提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開了50萬專票,5月做賬時(shí)需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計(jì)提附加稅嗎?
總部財(cái)務(wù)交接整個(gè)財(cái)務(wù)掌管的所有事情給我,我應(yīng)該注意那些事情
老師你好,就是開的通行費(fèi)的票可以抵專票的稅嗎
請(qǐng)問銷售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財(cái)務(wù)專用章什么時(shí)候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時(shí)發(fā)放,什么時(shí)候有錢什么時(shí)候發(fā),這種情況5月是申報(bào)12000還是0申報(bào)?
老師,請(qǐng)問毛利260萬元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
紅沖之前留抵稅額是40萬,那紅沖以后,沒有重新開,那這時(shí)留抵稅額是多少呀
留抵稅額減去四十萬就可以
為什么要減去呀?開了10發(fā)票以后就留抵稅額是40萬,現(xiàn)在把這10萬發(fā)票紅沖掉,留抵稅額還剩多少呀
你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是紅沖了嗎
銷項(xiàng)發(fā)票紅沖,不是進(jìn)項(xiàng)
那你進(jìn)項(xiàng)是增加了四十萬