對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù),銷售出去就可以按照暫估的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了嗎?
老師你好,前幾月做了暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫(kù)后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
但估成本,你可以收入和成本一樣的,不交所得稅不就可以了。 老師的意思是,等后面收到成本發(fā)票以后先紅沖掉暫估成本,在做發(fā)票成本是嗎@郭老師
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
供應(yīng)商開材料發(fā)票一定要備注項(xiàng)目名稱嗎?
費(fèi)用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,老師,我辦稅務(wù)清算的時(shí)候足夠檢測(cè)顯示這樣,要怎么處理
每張進(jìn)項(xiàng)成品油發(fā)票都需要進(jìn)行成品油用途勾選嗎,不勾有沒(méi)有影響
老師,我們公司是做汽車租賃的,開出去的銷售發(fā)票都是開:租車費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買的前包圍9000元(汽車配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)A公司欠B公司1000萬(wàn)的款,現(xiàn)在B公司注銷了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個(gè)投標(biāo)的項(xiàng)目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/
好的,老師如果38萬(wàn)一直無(wú)票收入可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
好的,那老師這筆賣出的貨是不是要注明賣了哪個(gè)型號(hào)的呀,方便后面查詢
對(duì)的,是的,是這么做的,你的進(jìn)銷存明細(xì)需要寫清楚。
好的,老師如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票,之后是不是要交很多所得稅呀
你好對(duì)的 是這么做的
好的,老師紅沖的銷售收入,申報(bào)增值稅需要填寫在申報(bào)表里面嗎
需要 填寫負(fù)數(shù)銷售額
就是比如上個(gè)月稅務(wù)局代開了普票20萬(wàn),這個(gè)月紅沖了10萬(wàn),那就要在增值稅申報(bào)表銷售收入里面填寫-10萬(wàn),是這個(gè)意思嗎
你好 填寫10萬(wàn)就可以 20-10
不是填寫-10嗎老師
你還有個(gè)正數(shù)呢 不申報(bào)嗎
正數(shù)5月就申報(bào)了,紅沖是7月才拿到紅沖發(fā)票呢
老師,做38萬(wàn)無(wú)票收入,后面有段時(shí)間不賣那個(gè)貨了,那還是先這樣做把留抵稅額抵扣掉嗎
你好七月份開的負(fù)數(shù)發(fā)票 只有這一個(gè)銷售額填寫-10
好的,老師6月開的發(fā)票,7月份申報(bào)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在8月份紅沖這個(gè)6月份開的發(fā)票,重新開,金額是一樣的,那那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)退回去嗎?還是直接沒(méi)了呢
就是6月進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn),6月開了發(fā)票抵扣了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,還有38萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因?yàn)殚_錯(cuò)了,那這時(shí)這個(gè)2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)還在留抵稅額那里嗎
紅沖你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 重新開又增加了進(jìn)項(xiàng) 留底還在 如果重新開的你不抵扣,別勾選 就沒(méi)有留底
重新開為什么會(huì)增加進(jìn)項(xiàng),是重新開銷項(xiàng)發(fā)票呢,就是6月進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn),6月開了發(fā)票抵扣了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,還有38萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因?yàn)殚_錯(cuò)了,那8月進(jìn)項(xiàng)留抵稅額是有40萬(wàn)呢還是38萬(wàn)呢
重新開的專票 你得認(rèn)證 認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項(xiàng)
38 這個(gè)不變的 銷項(xiàng)一正數(shù)一負(fù)數(shù)