借無形資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。
房地產(chǎn)開發(fā)商的開發(fā)貸要轉(zhuǎn)給建筑公司,這個(gè)開發(fā)貸不屬于房地產(chǎn)開發(fā)商撥付的工程款,建筑公司應(yīng)該怎么做賬??
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結(jié)算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應(yīng)商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時(shí)候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應(yīng)商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實(shí)際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實(shí)際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個(gè)賬務(wù)怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預(yù)收許可證還得一個(gè)月左右能出來)
建筑公司收到房地產(chǎn)公司的頂賬房,以抵頂工程款,并且以后,建筑公司還會(huì)將此房抵頂給別的公司,這個(gè)房子應(yīng)該計(jì)入哪里?這一系列如何做賬,稅務(wù)上怎么處理?
老師們好,房產(chǎn)公司無錢,以房抵給建筑公司,建筑公司又抵給下家了,所以我們就用三方協(xié)議入賬,建筑公司賬務(wù)如何處理?涉及的稅有哪些?謝謝老師
建筑公司,和房地產(chǎn)公司簽訂的以停車位抵賬協(xié)議,房地產(chǎn)開發(fā)商不開具發(fā)票 ,建筑公司如何賬務(wù)處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
停車位是實(shí)實(shí)在在的存在,入無形資產(chǎn)是不是太牽強(qiáng)?
停車位,他不是停車庫,這個(gè)計(jì)無形資產(chǎn)可以。
它就是地下停車庫里的停車位,劃著線有編號(hào)
是的,可以計(jì)入無形資產(chǎn)的。您還是哪里有疑問? 一個(gè)停車位不符合固定資產(chǎn)。
如果只是使用權(quán),沒有所有權(quán)記錄,長(zhǎng)期帶臺(tái)費(fèi)用就行。
開發(fā)商不開發(fā)票,能直接入無形資產(chǎn)嗎?
可以的,就是不能稅前扣除。
意思是無形資產(chǎn)攤銷的時(shí)候不能稅前扣除
是的,無形資產(chǎn)攤銷的金額不能扣除。