同學你好 視同銷售 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅房產(chǎn)稅
我是房地產(chǎn)開發(fā)公司,還未給建筑公司結算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時候,房地產(chǎn)開發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實際買受人,房地產(chǎn)公司需要跟實際買受人簽合同,開收據(jù),買受人是以按揭貸款方式購買,我想知道這個賬務怎么處理?公司沒收到錢給買受人怎么開收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開什么收據(jù)?(預收許可證還得一個月左右能出來)
老師們好,房產(chǎn)公司無錢,以房抵給建筑公司,建筑公司又抵給下家了,所以我們就用三方協(xié)議入賬,建筑公司賬務如何處理?涉及的稅有哪些?謝謝老師
老師!我們建筑公司欠工程公司50萬,工程公司欠建筑公司法人190萬,我們簽了三方協(xié)議,工程公司還有190萬的未收回的應收賬款,我們抵賬給了建筑公司法人,但是這樣一來的話建筑公司還欠工程公司的50萬往來款未處理,工程公司賬戶異常不能走賬,我們現(xiàn)在應該怎么處理比較合理
老師,我們是建筑公司,有個挖機給我們干活3萬元,這個司機在我們房產(chǎn)公司拿了個房子,款也沒付清,想用建筑公司的挖機費抵房款,應該如何記賬?
老師好,我們是建筑公司,我們跟甲方以工程抵款協(xié)議換的車位,甲方給我們開了不動產(chǎn)車位增值稅專票,我們怎么做賬務處理?
老師好,公司園區(qū)改造,改造費用四萬,后期可能收回三萬抵物業(yè)費,也有可能收不回,那現(xiàn)在報銷單上填多少錢,如果后期抵物業(yè)費怎么記賬
利潤表、負債表、納稅申報表的聯(lián)系?
財務費用怎么算,選項D不懂,其他算出來了
老師,我想請問下,我剛剛接手了一個賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應該怎么去把這個固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個數(shù)據(jù)給做出來,然后又和資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對的上
你好老師,對賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢給供貨商,對方也在對應年份開發(fā)票過來了,但是我們沒有財務看到,所以沒有入成本,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了,我們應該怎么處理賬務和稅局申報?謝謝
老師好,生產(chǎn)車間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報關單上是不是按當月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計算相差1塊多錢是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結清-已結束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉出)
你好老師。承兌收到多少錢,跟現(xiàn)金是一個道理是吧
老師 營業(yè)外支出營業(yè)外收入的壞賬 和沒有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫那一列
老師您好,建筑公司的賬務處理,能完整的寫一遍嗎?
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工