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老師,請(qǐng)教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢

2022-08-15 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-15 10:59

學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨(dú)做賬,這個(gè)月把銷項(xiàng)-留抵進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶8590 追問(wèn) 2022-08-15 11:08

老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒(méi)平是不是那里沒(méi)對(duì)呢

老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒(méi)平是不是那里沒(méi)對(duì)呢
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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:10

轉(zhuǎn)出留抵是不需要做的

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快賬用戶8590 追問(wèn) 2022-08-15 11:15

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:19

不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行

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學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨(dú)做賬,這個(gè)月把銷項(xiàng)-留抵進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-08-15
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額月底留抵 可以不再寫分錄
2021-05-06
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-08
?你好 ;? ?你 留抵%2B進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅嗎? 這樣好判斷科目? 。原來(lái)留抵進(jìn)項(xiàng)稅 在哪個(gè)科目 。你之前結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有??
2021-08-24
借銷項(xiàng) 未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng), 然后你的未交增值稅余額就是這個(gè)這個(gè)月和上一個(gè)月的合計(jì)。
2024-04-04
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