學(xué)員你好,留抵稅不需要單獨(dú)做賬,這個(gè)月把銷項(xiàng)-留抵進(jìn)項(xiàng)計(jì)算出應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好老師,我想請(qǐng)教一下你 銷項(xiàng)稅額:多 進(jìn)項(xiàng)稅額:少 上期留底稅額:有留底 這個(gè)賬該怎么做?
為什么我上個(gè)月留底的發(fā)票稅務(wù)局上抵扣認(rèn)證了但是認(rèn)證統(tǒng)計(jì)沒(méi)有把這幾筆在這個(gè)月已經(jīng)勾選的留底金額給加進(jìn)去這是怎么回事
老師我想問(wèn)一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多了,7月0申報(bào)了,那我六月底要做個(gè)留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,這個(gè)憑證又怎么做呢?
老師,請(qǐng)教下我上月已經(jīng)把發(fā)票認(rèn)證了有留底稅,這月只有銷售稅額無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,留底稅的分錄怎么做賬呢
老師:我剛接手一家藥企的工作,2月無(wú)銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng),1月還有留底,我2月不想做認(rèn)證了,但是2月的賬上已把進(jìn)項(xiàng)做了,那我是把賬上進(jìn)項(xiàng)修改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是不用修改呢?
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
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老師能幫我看看嗎,我這樣做了沒(méi)平是不是那里沒(méi)對(duì)呢
轉(zhuǎn)出留抵是不需要做的
好,謝謝老師
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