小規(guī)模納稅人開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),普票不能抵扣。處置固定資產(chǎn)按13%計(jì)稅
33、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月銷售A產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,不含稅銷售額為200萬(wàn)元;銷售B產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,銷售額為113萬(wàn)元;將試制的新產(chǎn)品(不屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)作為福利發(fā)給職工,該新產(chǎn)品生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,市場(chǎng)上沒(méi)有同類產(chǎn)品。已知該企業(yè)銷售產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。請(qǐng)對(duì)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)稅處理。
1.某面包廠(增值稅一 般納稅人)購(gòu)進(jìn)小麥加工廠面包對(duì)外銷售。2019年9月面包廠~購(gòu)進(jìn)小麥,取得一-般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項(xiàng)用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項(xiàng)用銀行存款支付;收購(gòu)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,購(gòu)進(jìn)小麥當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會(huì)計(jì)怎樣處理?
●[單選題]甲超市為增值稅一般納稅人,2021年3月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)入一批有機(jī)蔬菜開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)為16萬(wàn)元,該批蔬菜經(jīng)簡(jiǎn)單包裝后全部直接銷售,取得含增值稅的銷售額32.7萬(wàn)元。已知:農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為9%,銷售農(nóng)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為9%。則甲超市本月上述業(yè)務(wù)增值稅應(yīng)納稅額
2019年成立的一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)為超市配送蔬菜,肉類等,發(fā)生的購(gòu)進(jìn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,處置固定資產(chǎn)等增值稅如何計(jì)算
二、鮮活商品業(yè)務(wù)核算 某無(wú)公害蔬菜配送公司成立于2016年12月,經(jīng)過(guò)近4 年經(jīng)營(yíng),已初具規(guī)模。為增值稅一般納稅人,經(jīng)營(yíng)商品鮮 活農(nóng)產(chǎn)品,其開(kāi)戶銀行為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三江支行,基本存 款賬戶賬號(hào)尾數(shù)為 77750 。主要經(jīng)營(yíng)蔬菜、水果、魚(yú)類 等。2021年3月1日,庫(kù)存蔬菜進(jìn)價(jià)總額600元、水果進(jìn)價(jià)總額400元,3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (業(yè)務(wù)2-1)3月12日,從養(yǎng)魚(yú)專業(yè)合作社購(gòu)入活魚(yú) 200公斤,每公斤價(jià)格 15.00π ,從某蔬菜基地購(gòu)入各類蔬 菜350公斤,每公斤收購(gòu)價(jià)2.00元??铐?xiàng)均已通過(guò)網(wǎng)上銀行方式支付。商品經(jīng)驗(yàn)收后即分發(fā)給各用戶。 (業(yè)務(wù)2-2)3月16日,收到當(dāng)日配送貨款共計(jì)55900元。其中,蔬菜貨款6300元,水果貨款15600元,魚(yú)類貨款8900元,海鮮貨款25100元。 (業(yè)務(wù)2-3)3月31日,匯總本月經(jīng)營(yíng)商品進(jìn)貨及盤(pán)存情況如下表: 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)的商品銷售成本,編制結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們給行政單位的工作人員好處費(fèi),怎么出帳
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎
老師,這道題誰(shuí)是承租人?誰(shuí)是出租人啊?
老師,定期定額個(gè)體工商戶核定應(yīng)納稅額是78350但是我一季度開(kāi)票是248967,比定額數(shù)多了13920,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫(xiě)嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
向超市銷售的冷鮮肉類及蔬菜,雞蛋,鴨蛋,鵪鶉蛋,取得的車輛租賃收入,搬運(yùn)收入,餐飲服務(wù)收入,停車場(chǎng)收入,設(shè)備維護(hù)收入,都是開(kāi)具的電子普票,都是按照相應(yīng)稅率,計(jì)算銷項(xiàng)稅,還是不計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
商品流通企業(yè)銷售的鮮肉,蛋蔬菜開(kāi)普票免稅,其他的都按適用稅率計(jì)算增值稅