同學你好 1因為其一年中在中國境內(nèi)居住滿183天,所以做為居民個人。 2年度綜合所得匯算,按每年60000元扣除,不是按實際工作多少月份*5000
.計算題王某為中國公民,其2019年取得的收入如下:(1)每月從中國境內(nèi)任職企業(yè)取得工資收入19800元,自己負擔的“三險一金”為2000元。(2)2019年7月1日將境內(nèi)一處門面房出租,租賃期限1年,月不含稅租金8000元,當月發(fā)生修繕費1200元(不考慮其他稅費)。(3)從境內(nèi)某非上市公司取得紅利12000元。(4)擔任境內(nèi)某公司獨立董事,10月份取得境內(nèi)某公司支付的董事費收人入30000元。(已知:王某有7歲的女兒正在上小學一年級,王某與其妻約定涉及分攤的由王某全額扣除;假設無其他收入和扣除項目)要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)簡述王某子女教育支出的扣除標準,以及多個子女的情況下的扣除政策。(2)計算2019年王某取得的租賃所得應繳納的個人所得稅。(3)計算2019年王某取得的紅利所得應繳納的個人所得稅。(4)計算2019年王某取得的董事費收入應預扣預繳的個人所得稅。(5)計算2019年王某綜合所得合計應繳納的個人所得稅(不考慮預扣預繳的個人所得稅)。
威廉(非高管)為在華工作的外籍人士,在中國境內(nèi)無住所,2021年4月15日來華工作,12月12日離開中國,在華期間無離境記錄。在中國境內(nèi)工作期間,每月從境內(nèi)任職企業(yè)取得工資30000元,從境外取得工資折合人民幣15000元(假設不考慮除基本費用以外的其他因素)。計算2021年威廉在中國應繳納個人所得稅 4月工資薪金收入額=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(30-15.5)÷30]=377500(元) 12月工資薪金收入額=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(31-11.5)÷31]=35564.52(元) 5-11月均在境內(nèi)工作,無離境記錄,不存在境外所得,工資薪金收入額=30000+15000=45000(元) 綜合所得應納個人所得稅=[45000×7+377500+35564.52-60000]×35%-85920=147902.58(元) 為什么要扣除60000,而不是5000*9
威廉(非高管)為在華工作的外籍人士,在中國境內(nèi)無住所,2019年4月15日來華工作,12月12日離開中國,在華期間無離境記錄。在中國境內(nèi)工作期間,每月從境內(nèi)任職企業(yè)取得工資30000元,從境外取得工資折合人民幣15000元。(假設不考慮專項附加扣除等)。計算2019年威廉在中國應繳納個人所得稅是()元。 第四步:綜合所得應納個人所得稅=[315000+37750+35564.52-60000]×25%-31920=50158.63(元)。 為啥扣60000,不是按7個月扣
美國工程師杰克受雇于美國總公司,自2019年1月1日起到中國境內(nèi)的分公司負責工程籌建工作,2019年納稅年度里,杰克在中國境內(nèi)居住累計185天,并從分公司取得了180000元(每月15000元,共12個月)的工資薪金。其余時間杰克回國述職,同時在美國負責另一項目,從總公司取得了200000元工資薪金,關于在中國的居住天數(shù)有如下兩套方案可供選擇:方案一:保持不變,即在中國境內(nèi)居住185天。方案二:安排一次回國探親三天,使得在中國境內(nèi)居住累計182天。(杰克無其他附加扣除事項,回國天數(shù)不扣工資)問:2019年杰克在中國境內(nèi)所得、中國境外所得、應納個人所得稅、應選方案?
美國工程師杰克受雇于美國總公司,自2019年1月1日起到中國境內(nèi)的分公司負責工程籌建工作,2019年納稅年度里,杰克在中國境內(nèi)居住累計185天,并從分公司取得了180000元(每月15000元,共12個月)的工資薪金。其余時間杰克回國述職,同時在美國負責另一項目,從總公司取得了200000元工資薪金,關于在中國的居住天數(shù)有如下兩套方案可供選擇:方案一:保持不變,即在中國境內(nèi)居住185天。方案二:安排一次回國探親三天,使得在中國境內(nèi)居住累計182天。(杰克無其他附加扣除事項,回國天數(shù)不扣工資)問:2019年杰克在中國境內(nèi)所得、中國境外所得、應納個人所得稅、應選方案?
個體戶可以開建筑服務這個大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個月入賬了無票收入的金額,這個月又開票部分金額,我這個做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍字入賬
請問:出口時所產(chǎn)生的報關費、運雜費、拖運費等,一定要對方開含稅點的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒有報免稅收入增值稅,因為沒進行跨境應稅行為免征增值稅報告填寫。8月填了,報八月增值稅時,要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請問個人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報表時出現(xiàn)提示,這個怎么填寫
老師,請問公司一直沒有做稅務登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒有成本票 今年開出來? 這個可以結轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓練營怎么沒有搜索到