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老師,上個月入賬了無票收入的金額,這個月又開票部分金額,我這個做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬

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2025-09-09 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-09 10:55

? 未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票

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快賬用戶5424 追問 2025-09-09 11:03

? 如果以后補開發(fā)票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 –已開票? ?老師,補開后借是啥,還是說沒借,貸方一正一負(fù)

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齊紅老師 解答 2025-09-09 11:05

補開發(fā)票不影響交稅,只是為了做賬而做賬,因為開了發(fā)票需要沖未開票收入

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快賬用戶5424 追問 2025-09-09 11:11

那就是把我上圖的兩個分錄簡化為:貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù) ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入-已開票? ?做這個分錄就可以對吧老師。 兩個分錄都在貸方一正一負(fù)對吧。

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齊紅老師 解答 2025-09-09 11:12

是的,就是那樣做就行

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你好,是的,是這樣的。
2021-06-04
你沖減錯誤的,然后按正確的,這樣差額就會形成應(yīng)收賬款的
2020-05-05
由于你是跨月開具紅字發(fā)票并重新開具了正確的發(fā)票,以下是相關(guān)的賬務(wù)處理分錄示例,假設(shè)你企業(yè)適用的增值稅稅率為13%: 一、開具紅字發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 -46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -40707.96(46000÷1.13) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) -5292.04(40707.96×13%) 二、重新開具正確發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 46000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 40707.96 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5292.04
2024-08-30
同學(xué)您好。 這樣操作沒問題!
2022-01-28
你好,你是沖紅了,又重新確認(rèn)了嗎
2021-12-16
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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