借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 退回借銀行貸應(yīng)交稅費未交增值稅
老師,我7月份報完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計抵減本期發(fā)生額,沒有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問題是我繳稅交了29334.78元,,但是因為更正報表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號的繳費明細,現(xiàn)在報表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫呢
2021年8月末更正7月增值稅申報表,因前期未加計抵減,導(dǎo)致多交稅款。請問8月關(guān)于這個更正要怎么做分錄?
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
老師,您好,請問7月份更正以前年度的增值稅申報表,導(dǎo)致7月份補交了增值稅和增值稅附加稅以及滯納金,請問繳納的這些稅費要怎么做分錄呢
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計抵減,現(xiàn)在更正申報表,導(dǎo)致要退稅,請問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來。
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當(dāng)年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因為我們2024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 退回借銀行貸應(yīng)交稅費未交增值稅
因為退稅需要比較長一個周期,可以在8月做:借其他營收款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅嗎?
因為退稅需要比較長一個周期,可以在8月做:借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費未交增值稅嗎?
你好 可以這么做的,
哈 摘要怎么寫好呢?可以把寫3個分錄都錄入一個憑證吧
你好 待退回的增值稅 可以
前面2個分錄摘要可以是#補計提1月至7月增值稅加計遞減額 嗎?
第一個計提七月份加計扣除 第二個抵扣加計扣除