你好,可以的,交多少計(jì)提多少。
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司是小規(guī)模納稅人,我想請(qǐng)問(wèn)我們減免的城建稅、附加稅和印花稅可以不用通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入-某某補(bǔ)助這個(gè)科目,直接在計(jì)提的時(shí)候就按照減免以后實(shí)際要交的稅計(jì)提,這樣不會(huì)導(dǎo)致少交稅吧嗎?
老師,我想問(wèn)一下,查賬發(fā)現(xiàn)21年1月的加計(jì)抵減實(shí)際已抵減,可是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和抵減的分錄,現(xiàn)在12月可以補(bǔ)分錄嗎?加計(jì)抵減在19年也抵減過(guò)一次,不知道是要補(bǔ)分錄嗎?分錄分別是什么?我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人
現(xiàn)在國(guó)家不是實(shí)行六稅兩費(fèi),對(duì)小型微利企業(yè),有減半征收嗎?那像附加稅這些可不可以直接按減免之后的金額直接計(jì)提繳納?我們是增值稅一般納稅人,實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,我們12月登記為一般納稅人,12月開(kāi)了400多萬(wàn)的發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后現(xiàn)在增值稅有14萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我們的附加稅可以享受六稅兩費(fèi)里的減半征收嗎?2021年的匯算清繳是小型微利企業(yè),再就是印花稅是否也享受減半呢?
個(gè)體工商戶(hù)在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶(hù)在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸:應(yīng)付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開(kāi)簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個(gè)月開(kāi)了票,是不是一定要做賬,因?yàn)檫@張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎?
老師,初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費(fèi)用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報(bào)表,導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減,當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了