你好知道當(dāng)?shù)厥歉鶕?jù)什么來(lái)的嗎?有些稅務(wù)局他是核定抵扣的,不允許直接填寫。
1. 8月報(bào)稅時(shí),“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開(kāi)通),工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么??
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點(diǎn)的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬(wàn)元,并開(kāi)縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬(wàn)元,另開(kāi)紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬(wàn)元。 (3)當(dāng)月采購(gòu)食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購(gòu)進(jìn)一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅款為2.6萬(wàn)元。 (5)從農(nóng)民手中購(gòu)入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。 (6)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一臺(tái)食 品加工機(jī)器,到岸價(jià)格為5萬(wàn)美元(報(bào)關(guān)進(jìn)口當(dāng)日美元兌人民開(kāi)匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書(shū) 除非特別說(shuō)明外,以上價(jià)格均不含稅。 要求: 1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對(duì).上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 該怎么做?
取得9%的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,可以通過(guò)勾選平臺(tái)勾選發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣,還是只能通過(guò)手工填寫增值稅表二6欄次填寫9%進(jìn)項(xiàng)?若該發(fā)票勾選后,還能否填寫表格8a加計(jì)欄次?系統(tǒng)目前填報(bào)一直提示需要填寫6欄次?
某工業(yè)企業(yè)增值稅一般納稅人2020年9月購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料批,已驗(yàn)收入庫(kù)取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)景上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元。 江了(2) 購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,未人庫(kù),取得的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,這批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的商品進(jìn)行銷售,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)憑證上注明價(jià)款為42萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。限公(4)銷售產(chǎn)品批,已發(fā)出并辦要銀行托收手續(xù),但貨款尚未收到,向天開(kāi)具的專用發(fā)票注明銷售額82萬(wàn)元。 單5 (5)將本月外購(gòu)20噸鋼材及庫(kù)存的同價(jià)鋼材20噸移送本企業(yè)修建產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)工程使用,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬(wàn)元,以上防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票均在取得當(dāng)月通過(guò)了稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。工滿景:來(lái)安由寶要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列問(wèn)題:數(shù)的武計(jì)果支貿(mào)簽后公甲千關(guān)江1.本期收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。 )昌 A.0 B. 4.56 C.7.14 D.5.74月A 2.下列進(jìn)項(xiàng)稅額中,不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的是(安旺 )。 A.將業(yè)務(wù)(1)中購(gòu)進(jìn)的原材料用于個(gè)人消費(fèi)甘啪栗支縣云射9 B.業(yè)務(wù)(2)中購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 曲寶眼C.將本月購(gòu)進(jìn)的鋼材用于修建倉(cāng)庫(kù) D.將本月購(gòu)進(jìn)的鋼材用于生產(chǎn)產(chǎn)品 3.該企業(yè)本期銷項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。效沃井背,限日牛背舞5未A( A. ( B.10.66, C.8.2 D. 6.84 4.本期應(yīng)納增值稅額或者期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額為(琳)萬(wàn)元。 A.13.44 B. 6.84 C.8.43 D.1.57
勾選平臺(tái)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除稅額統(tǒng)計(jì)為0,未開(kāi)通農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除稅額統(tǒng)計(jì)功能,能手工填寫8a行嗎,手工填寫提示票表對(duì)比異常
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對(duì)嗎,長(zhǎng)嗎
1.請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶,季度收入不超過(guò)30萬(wàn),是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅? 2.一人獨(dú)資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅??jī)?yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開(kāi)票,開(kāi)加工費(fèi)嗎還是;勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們只收取服務(wù)費(fèi)的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過(guò)500萬(wàn)了,老板又注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模分散業(yè)務(wù),但是注冊(cè)的新公司地址是其他地方,辦公地點(diǎn)還在原來(lái)的地方,這樣如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,預(yù)收了一年的租金,可以分期申報(bào)增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費(fèi)計(jì)所得嗎
現(xiàn)金折扣和應(yīng)付客戶對(duì)價(jià)有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實(shí)現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填貸方數(shù),實(shí)際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因?yàn)榇嬖谟?jì)提,貸方金額與借方金額不一至,計(jì)提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報(bào)繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品稅率是9,用于深加工可按10%抵扣,加計(jì)1%進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是在8a行填吧
采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品稅率是9,用于深加工可按10%抵扣,加計(jì)1%進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該是在8a行填吧
n你好對(duì)的是的是怎么做的
8a填數(shù)據(jù)的時(shí)候提示第6行是0,勾選的都是專票,第6行軟件自動(dòng)歸集是0
你好,那你試一下直接申報(bào)了吧,忽略這個(gè)提示。