你好,學(xué)員,這個是手工做的一筆的
我想問一下,例如我這個月開票貨物成本有是借方1000,然后如果我沖暫估之后,我要沖暫估的價(jià)格跟我收到的那個進(jìn)項(xiàng)票價(jià)格是有差額的,做了個調(diào)價(jià)單之后,例如大概借方-2000,那主營業(yè)務(wù)成本加起來本期借方發(fā)生就變成借方-1000了,主營業(yè)務(wù)成本期末余額那里顯示貸方1000,想問一下主營業(yè)務(wù)成本在貸方,會不會有問題的?
老師,請問一下我公司的成品庫存數(shù)量一直不準(zhǔn),所以主營業(yè)務(wù)成本也就不準(zhǔn),然后就沒有一個成品出庫的單位成本出來,然后我現(xiàn)在做賬就跟據(jù)(當(dāng)月的材料成本+上月材料成本)/2,這樣算的,這樣算出來的主營業(yè)務(wù)成本很大嗎?
老師,早上好,我們是建筑勞務(wù)公司,損益類有主營業(yè)務(wù)收入,工程施工,主營業(yè)務(wù)成本,工程施工跟主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問問老師有啥問題嗎,是不是這個工程完工之后工程施工全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不能為負(fù)也不能有余額
老師 農(nóng)產(chǎn)品成本計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本來算的,算出來之后分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),那這樣主營業(yè)務(wù)成本不是又減少了嗎,那增值稅身板表里計(jì)算抵扣的話是按核定以前的主營業(yè)務(wù)成本計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按做完這個分錄后的主營業(yè)務(wù)成本算呢
老師,我看到您之前解答過這個問題,我想問下,這步做完那賬上主營業(yè)務(wù)成本不是就跟核定之前的主營業(yè)務(wù)成本不一樣了嗎?就是增值稅申報(bào)表里的主營業(yè)務(wù)成本跟做完這步后賬套里主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)不一樣了
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
可是做完這筆的話,賬套里主營業(yè)務(wù)成本跟這個表里的主營業(yè)務(wù)成本就不一樣了
你好,學(xué)員,這個不一樣是正常的