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Q

我想問一下,例如我這個月開票貨物成本有是借方1000,然后如果我沖暫估之后,我要沖暫估的價格跟我收到的那個進項票價格是有差額的,做了個調(diào)價單之后,例如大概借方-2000,那主營業(yè)務(wù)成本加起來本期借方發(fā)生就變成借方-1000了,主營業(yè)務(wù)成本期末余額那里顯示貸方1000,想問一下主營業(yè)務(wù)成本在貸方,會不會有問題的?

2021-11-09 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-09 14:58

你好,你實際收到多少沖多少就可以,但是如果說是暫估多了那就都沖了沒問題

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快賬用戶5316 追問 2021-11-09 15:02

就是這個月沖暫估的金額比收到的進項票金額要大,中間的差額是要抵扣主營業(yè)務(wù)成本的金額的,但是我這個月成本比那差額要小,抵扣之后主營業(yè)務(wù)成本變成在貸方了,本期借方發(fā)生是負數(shù)的,會不會有問題的?

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快賬用戶5316 追問 2021-11-09 15:04

有沒有負數(shù)這種情況

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齊紅老師 解答 2021-11-09 15:46

沒有什么問題,沖的多就是負數(shù)

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快賬用戶5316 追問 2021-11-09 15:50

那報稅的時候負數(shù)可以報嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-09 16:25

可以呀,成本負數(shù)是增加利潤

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快賬用戶5316 追問 2021-11-09 16:26

會不會被稅局查的呀

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齊紅老師 解答 2021-11-09 16:32

你是實際業(yè)務(wù)沒有關(guān)系

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你好,你實際收到多少沖多少就可以,但是如果說是暫估多了那就都沖了沒問題
2021-11-09
你好,是的,同學的理解是正確的。
2021-03-07
將原來暫估的,按原來的分錄做負數(shù),再按收到的發(fā)票確認正確的數(shù)據(jù)即可,謝謝!希望可以幫到你。
2024-01-12
你好,那實際這些有業(yè)務(wù)需要支付嗎?沒有支付的話會算性交調(diào)增借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤就可以了。
2024-01-08
您好 這樣寫分錄應(yīng)付賬款-暫估借方?jīng)]有余額 只有貸方余額啊
2020-10-05
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