對的 這個(gè)不能是負(fù)數(shù) 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
老師您好,我是一建筑公司承接了勞務(wù)分包和專業(yè)分包工程,想問一下我公司收到工程款當(dāng)期確認(rèn)收入,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:主營業(yè)務(wù)收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再結(jié)轉(zhuǎn) 借:工程結(jié)算 工程施工—合同毛利 貸:工程施工—合同成本。這樣做對嗎
老師,早上好,我們是建筑勞務(wù)公司,損益類有主營業(yè)務(wù)收入,工程施工,主營業(yè)務(wù)成本,工程施工跟主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問問老師有啥問題嗎,是不是這個(gè)工程完工之后工程施工全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不能為負(fù)也不能有余額
老師,我們是施工企業(yè)。我的期末工程合同成本能不能直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,工程結(jié)算能不能直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里
請問老師,我是建筑業(yè),收到工程款記主營業(yè)務(wù)收入,花的材料款記工程施工,然后工程施工需要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本么
老師,我們是建筑行業(yè),工程施工-勞務(wù)成本是不是最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師我們沒有工程結(jié)算,只有個(gè)工程施工。
那就不用 直接用工程施工
這個(gè)可以嗎?
可以的 這個(gè)看你們自己選擇了
那就是工程結(jié)束后收到收到所有收入,所有的工程施工都要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嘛不能為負(fù)不能有余額嘛
對的 不能有負(fù)數(shù)的哦
余額也不能有嗎老師,還是不能為負(fù)數(shù)
同學(xué)你好 不能是負(fù)數(shù) 月底結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本到本年利潤
老師,我的意思是工程施工下面可以有余額嗎,
同學(xué)你好 這個(gè)可以有余額的
一直掛賬上可以嗎
工程結(jié)束了肯定要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師就是工程結(jié)束不能有余額也不能為負(fù)數(shù)是這個(gè)意思嗎
同學(xué)你好 對的 是這個(gè)意思