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老師 農(nóng)產(chǎn)品成本計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)主營業(yè)務(wù)成本來算的,算出來之后分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),那這樣主營業(yè)務(wù)成本不是又減少了嗎,那增值稅身板表里計(jì)算抵扣的話是按核定以前的主營業(yè)務(wù)成本計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按做完這個分錄后的主營業(yè)務(wù)成本算呢

2022-08-11 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 11:45

你好,我重新給你捋一下,用這個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的票面總的金額乘以相應(yīng)的稅率,得出來的就是進(jìn)項(xiàng)稅額,然后減去進(jìn)項(xiàng)稅額以后就是計(jì)入到成本里的金額。直接做一筆憑證就行。沒必要再用數(shù)額去充電成本。

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快賬用戶1008 追問 2022-08-11 11:50

不是,稅務(wù)核定的是成本法,得先把主營業(yè)務(wù)成本算出來,比如算出來主營業(yè)務(wù)成本是50萬,然后按照耗用率和稅率計(jì)算可抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng),比如算出來是3萬,分錄是不是這樣: 借:主營業(yè)務(wù)成本-3 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),那這樣的話,主營業(yè)務(wù)成本成本不是又變成了50-3=47了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:55

哦,明白了,對,那就是你說的這個意思。

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快賬用戶1008 追問 2022-08-11 11:57

那這樣的話我在電子稅務(wù)局申報(bào)表里填的主營業(yè)務(wù)成本就會跟我賬上的主營業(yè)務(wù)成本不一樣了,申報(bào)表里填的是50,賬套里因?yàn)闆_減了3,就成47了。是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:59

按說你的報(bào)表應(yīng)該是跟賬務(wù)填寫的,所以他倆應(yīng)該是一致。

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你好,我重新給你捋一下,用這個農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的票面總的金額乘以相應(yīng)的稅率,得出來的就是進(jìn)項(xiàng)稅額,然后減去進(jìn)項(xiàng)稅額以后就是計(jì)入到成本里的金額。直接做一筆憑證就行。沒必要再用數(shù)額去充電成本。
2022-08-11
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-04-13
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本91000 借:進(jìn)項(xiàng)稅9000, 貸:應(yīng)付賬款100000
2024-03-27
你好,因成本法下算允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本*農(nóng)產(chǎn)品耗用率/(1%2B扣除率)*扣除率
2021-09-25
因?yàn)槟氵M(jìn)貨的庫存商品里邊含進(jìn)項(xiàng)稅的呀。現(xiàn)在要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅就只能沖成本
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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