他是這樣子的,就比方說你的應(yīng)收賬款,它有兩種算法,第一種這種七醋加本機發(fā)送的得數(shù)期末的,第二你可以直接根據(jù)前面給的政策直接算出期末的,不用考慮期初的。
老師,我對注會會計的第二章追溯調(diào)整法教材上的例題問一些問題,1、A股票是在2015年買的,2016年的時候還仍然在賬面上,為什么調(diào)整時候2016年只調(diào)整了B股,不再調(diào)整A股?2、追溯調(diào)整是不是只調(diào)整到政策變更當(dāng)年的年初呢?例如在這倒題中,就是2017年年初2016年年末呢?3、在這個所有者權(quán)益變動表中,本年年初余額是上年年末余額加上兩次的會計政策變更來填列的嗎?4、B股票的變更是調(diào)的2016年的,為什么它的調(diào)整數(shù)填寫在本年金額會計政策變更欄,本年不是2017年嗎?
@郭老師,老師我是那個一直問你問題的學(xué)員,你看我經(jīng)營范圍就知道,老師年數(shù)是不是代表上年余額?期初數(shù)是不是本年的,圖2 你看下老師都不平衡,幫忙看看是什么原因,還有老師,發(fā)放工資,個人交那部分可以寫其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都可以?那么我社保代扣個人的寫了其他應(yīng)收款,在發(fā)放工資里個人社保寫了其他應(yīng)付款,有沒有沖突??
老師能不能幫忙解釋下這道題求的數(shù)字,月末的數(shù)字所有者權(quán)益加上年初了,其他都是當(dāng)期的,沒有加上年初余額。不明白為什么這樣?
想問就是我們賬上掛了個其他應(yīng)付款待查項目,有差不多180萬,但是由于2022年初我們新建了個賬套,現(xiàn)在這個期初數(shù)和之前賬套期末數(shù)對不上也就是銜接不上,然后現(xiàn)在2022-2023年又因為應(yīng)付賬款可能和他們對方公司對不上,就調(diào)賬了跟他們對上,但是又不清楚原因,加了個其他應(yīng)付款待查項目,現(xiàn)在期末數(shù)我們都是對的上的,但是具體追溯原因很難,但是總監(jiān)又說不能直接其他應(yīng)付款待查項目轉(zhuǎn)收入,通過明細,但是的確弄不了,現(xiàn)在有什么好的辦法解決
老師,老板讓我求近一年的存貨周轉(zhuǎn)率,考慮到淡旺季的問題,周轉(zhuǎn)率等于主營業(yè)務(wù)成本除以平均存貨價值。這個平均存貨價值的公式是期初存貨加上期末存貨再除以2的,但是有些貨品是中間才出現(xiàn)的,那這些貨品不是算不到了嗎?因為有可能期初和期末都沒有看見他們,那是不是用每個月的成本總額相加得到一年的總成本除以一年的總數(shù)量,這樣是不是更好一點?這樣求也是一年的存貨平均價值吧?
您好,開了一個藥房,藥房是不是屬于小規(guī)模納稅人,是不是季度不超30萬元就免征增值稅,如果其中一個月銷售額18萬,但是總的季度銷售不超30萬,這樣可以免征增值稅嗎
進項稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄, 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:銀行存款
超過三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過三十人嗎
公司營業(yè)執(zhí)照9月28號成立的,申報3季度的稅是報9月28號以后的收入嗎
老師,如果在轉(zhuǎn)股的時候有未分配利潤,需要交個稅20%,賬面上需要怎么做分錄?
請問老師這是怎么回事
老師你好,我想問一下教育科技有限公司,開票可以開培訓(xùn)費嗎?
殘保金的,上年在職職工人數(shù)是1-12月的人數(shù)相加是嗎
老師,個體工商戶定期定額的,以前沒業(yè)務(wù)只是稅務(wù)登記沒開對公賬戶,現(xiàn)在有業(yè)務(wù)想開發(fā)票,購買方可以把款打到經(jīng)營者個人賬戶嗎,不開對公賬戶可以嗎
老師,企業(yè)所得稅這里職工薪酬填一個月,還是3個月