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老師,您好!我是餐飲個(gè)體戶的,由于二季度從核定轉(zhuǎn)查賬征收,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,報(bào)稅的收入成本費(fèi)用都比真實(shí)數(shù)據(jù)少,那我也是按報(bào)稅的數(shù)據(jù)補(bǔ)發(fā)票嗎

2022-08-11 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 11:46

嗯,可以的,這樣是可以的。

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快賬用戶2492 追問 2022-08-11 11:46

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:48

祝您生活愉快開心快樂

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快賬用戶2492 追問 2022-08-11 12:08

老師,酒水的采購發(fā)票要開明細(xì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 12:08

你好,需要的都要開具體的明細(xì)。

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快賬用戶2492 追問 2022-08-11 12:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 12:10

祝您生活愉快開心快樂

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快賬用戶2492 追問 2022-08-11 12:22

老師,開發(fā)票的金額跟我實(shí)際轉(zhuǎn)賬給供貨商的轉(zhuǎn)賬回單金額對(duì)不上怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-08-11 13:19

你好,什么原因造成的呢?如果有差額的話,你可以先掛應(yīng)付賬款就可以。

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快賬用戶2492 追問 2022-08-11 13:42

是付出去的錢更多,發(fā)票金額更小,之前是老板自己記賬,然后我報(bào)稅的收入是開票收入加了一些無票收入,成本費(fèi)用就是按比例做的

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齊紅老師 解答 2022-08-11 13:51

你好,我知道已經(jīng)產(chǎn)生這個(gè)差異了,但是得是正常,你付多少錢,他就應(yīng)該給你開多少發(fā)票呀,他如果說沒給你開多少發(fā)票呢,中間是有原因的,他應(yīng)該把錢給你退回,如果以上情況都沒有辦法解決的話,你只能是通過財(cái)務(wù)費(fèi)用或者營業(yè)外支出調(diào)整那個(gè)差額。舉個(gè)例子,咱借庫存商品,借營業(yè)外支出,貸銀行存款。

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快賬用戶2492 追問 2022-08-11 13:57

那我能不能找一張金額相近的付款回單,(一個(gè)法人有五個(gè)店,供貨商都是這些)我們這里之前是核定征收,都沒開過發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-11 14:07

你好,你這個(gè)發(fā)票如果說能和回單就是說能差不多看著一致,那也可以。

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嗯,可以的,這樣是可以的。
2022-08-11
你好!最好是按稅務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)賬
2022-07-28
同學(xué)你好 這個(gè)期初數(shù)是上期的期末
2022-07-20
現(xiàn)在只填4—6月的數(shù)據(jù)可以的
2022-07-15
同學(xué)你好 這個(gè)不用加第一季度的
2022-09-23
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