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出口貿(mào)易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒有及時開出。申報增值稅時,已開票銷售額會自動在免稅銷售額自動帶出。那未開票銷售額,應(yīng)該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?

2022-10-08 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-08 11:14

未開票收入如何填 https://www.163.com/dy/article/FP3QK4OO0516S6QR.html

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未開票收入如何填 https://www.163.com/dy/article/FP3QK4OO0516S6QR.html
2022-10-08
你好,出口發(fā)票0稅率是附表1第16行第3列填寫后,會在主表上自動跳出來的
2021-10-13
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦 是免稅的就是這樣填寫的
2021-01-15
你好,你開給外貿(mào)公司的是在征稅收入那里填,不是免稅收銷售欄,你自己報關(guān)出口開發(fā)票才是在免抵退稅銷售欄
2022-06-03
你好,努力為你解答中,稍后回復(fù)
2024-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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