你好;? ? ?1.? 借管理費用- 開辦費-評審費 貸? 銀行存款 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ;? ? ? ?借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款? ?
您好,小規(guī)模企業(yè)代開專票開錯了,作廢了稅費已經(jīng)扣除過了(稅務(wù)局的說這季度報完稅才能在下月退稅),那這個季度做賬的時候這個扣的稅還像以前正常做 借:應(yīng)交稅費—增值稅 貸:銀行存款 么。只扣稅了,但已經(jīng)作廢了,所以收入就不需要做賬了么 是不是作廢了就不以他為附加稅,印花稅的計稅依據(jù)了。但還要把這個交增值稅的分錄寫上
老師,內(nèi)賬每個月都是不含稅收入,進項也是不含稅錄入的。那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在,不會沒有,想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進項如何做才能平呢?每個月發(fā)票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢?調(diào)整來調(diào)整去,發(fā)票還在。
開業(yè)籌備期,支付給專家的評審費已經(jīng)開了普通發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個稅,這個是如何做賬
開業(yè)籌備期,支付給專家的評審費已經(jīng)開了普通發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個稅,這個是如何做賬?公司已經(jīng)把你交了增值稅,這個費用放入哪里,謝謝
一般納稅人轉(zhuǎn)賣公司的小轎車給另一個公司賣方已經(jīng)稅務(wù)完成注銷了,除了去開一個二手車機動發(fā)票,如果對方?jīng)]有要求的話,是不是就不用單獨給開專票和普票了?而且這個二手車京東發(fā)票需要交增值稅嗎?這個該如何入賬?
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進項發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費可以直接走公司報銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進項發(fā)票不合規(guī),讓做進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個需要怎么做會計分錄呢
老師,個體戶核定征收(包括雙核定不超過核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報各種稅,只需要每年做個工商年報吧
你好能不能找到我報課時的專屬的老師?
老師這個資產(chǎn)是2010年買的
公司幫專家交增值稅這個是計入什么費用
?你好; 計入? 營業(yè)外支出; 因為本身這個個人開票的增值稅是個人需要承擔(dān)的; 你公司承擔(dān) 走營業(yè)外支出? ?
好的,這個發(fā)票是在稅局代開的
?你好; 是的。? ? ? 按我上面說的處理科目即可? ?