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開業(yè)籌備期,支付給專家的評審費已經(jīng)開了普通發(fā)票,并且交了增值稅,代扣了個稅,這個是如何做賬?公司已經(jīng)把你交了增值稅,這個費用放入哪里,謝謝

2022-08-11 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 09:15

你好;? ? ?1.? 借管理費用- 開辦費-評審費 貸? 銀行存款 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ;? ? ? ?借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款? ?

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快賬用戶4248 追問 2022-08-11 09:16

公司幫專家交增值稅這個是計入什么費用

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:18

?你好; 計入? 營業(yè)外支出; 因為本身這個個人開票的增值稅是個人需要承擔(dān)的; 你公司承擔(dān) 走營業(yè)外支出? ?

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快賬用戶4248 追問 2022-08-11 09:19

好的,這個發(fā)票是在稅局代開的

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齊紅老師 解答 2022-08-11 09:20

?你好; 是的。? ? ? 按我上面說的處理科目即可? ?

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你好;? ? ?1.? 借管理費用- 開辦費-評審費 貸? 銀行存款 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 ;? ? ? ?借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款? ?
2022-08-11
你好,支付給專家是,是他自己增值稅,你按照發(fā)票入成本,代扣個稅就可以咯, 借:管理費用-開辦費 貸:應(yīng)交稅費-代扣個人所得稅 銀行存款 交稅時 借:應(yīng)交稅費-代扣個人所得稅 貸銀行存款
2022-08-10
你好 那你就要把進項稅轉(zhuǎn)出處理 借管理費用-辦公費 貸進項稅轉(zhuǎn)出 然后在做 借銀行存款 借以前年度損益調(diào)整-管理費用 負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整-管理費用 負數(shù) 貸未分配利潤 負數(shù)
2020-08-17
你好,對方是個人還是單位?
2022-04-06
1、借:主營業(yè)務(wù)成本 10955.96 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10955.96 2、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10955.96   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 10955.96 3、借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 10955.96 貸:銀行存款 10955.96 其中應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),也可以使用“應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整”科目。
2020-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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