你好 ; 通過(guò)專門的慈善機(jī)構(gòu)捐贈(zèng),取得捐贈(zèng)收據(jù),才可以稅前扣除,這個(gè)免增值稅的; 所以對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣的
老師,捐贈(zèng)是不是可以抵企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)需要收集哪些資料才可以稅前扣除?
老師,疫情期間我們單位采購(gòu)防護(hù)服等,取得專票用于捐贈(zèng),有捐贈(zèng)協(xié)議書等證明,第一個(gè)問(wèn)題是專票進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎 第二個(gè)問(wèn)題是所得稅前可以扣除嗎 還是需要按照利潤(rùn)總額12%去計(jì)算扣除
老師,疫情期間單位捐贈(zèng)了口罩防護(hù)服等,取得了專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,所得稅前可以扣除嗎,是不是按照利潤(rùn)總額的12%稅前扣除呀
老師,我想問(wèn)下企業(yè)購(gòu)買抗疫物資捐贈(zèng)沒(méi)票是不是也可以稅前扣除?是不是也是只有專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,我想問(wèn)下企業(yè)購(gòu)買抗疫物資捐贈(zèng)沒(méi)票是不是也可以稅前扣除?是不是也是只有專票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?