您好,利潤率指利潤除以收入,因此應(yīng)該賣50/(1-75%)
生產(chǎn)型企業(yè)虧損了300多萬,利潤表給老板報給他,他看不懂,他是這樣算的,借了50萬,(應(yīng)收賬款+存貨)的期末減少了150萬,加起來才200萬,那300多萬是怎么虧的?我說有折舊有攤銷這部分都是費(fèi)用,可加起來的金額不對?我要怎么回答?差額是不是營業(yè)收入-營業(yè)成本的差額部分的折舊和攤銷?
曾老師,我們20年的有些收入和成本沒確認(rèn),今年確認(rèn)。7月份又開始了新項目,按理來說7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本,但是成本票一直沒開出來,我想著8月確認(rèn),但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了,7月的利潤加上去年的利潤有些高,200多萬,我應(yīng)不應(yīng)該這個月確認(rèn)收入和成本
如果一個公司有注冊資本200,比如一個新的投資者想在企業(yè)注冊資本中所占份額為50%,那就要投進(jìn)去200,但如果投了300,那多出來的100就是資本公積嘛,那我想問這個資本公積有什么用呢?我百度看說可以轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,但是我看概念,實(shí)收資本是實(shí)際投入企業(yè)的錢,那按這個例子不是應(yīng)該算實(shí)收資本有300嗎?那那100的資本公積都算到實(shí)收資本里啦,還怎么轉(zhuǎn)增實(shí)收資本呢?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
今天有人問我,成本是50萬,想掙75%的利,這個應(yīng)該賣多少錢? 如果按毛利率來說是利潤/收入, 賣100萬,相對成本來說翻了一倍,利潤才是50/100=50%的利,那么應(yīng)該賣200萬才夠。 如果按成本來算50*75%=37.5 他這個應(yīng)該怎么理解,我有點(diǎn)糊涂了。到底是按成本算還是收入算?
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會,要不要繳納工會經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會捐贈支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下