先把逾期的先申報(bào)了,再申報(bào)當(dāng)期的。
我七月,八月份的那個(gè)增值稅問下是在大廳申報(bào)還是大廳給我們申報(bào)還是我自己在電子稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橹靶∫?guī)模不是七八九,十月份才報(bào)增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報(bào)九月份的一般納稅,但是七八月份那個(gè)小規(guī)模那個(gè)稅到底該怎么報(bào)?
請問老師,現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局作廢了本月申報(bào)的增值稅申報(bào)表以及附加稅申報(bào)表,也查詢到了本月增值稅以及附加稅未申報(bào)。為什么我現(xiàn)在重新填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),保存,提示數(shù)據(jù)已申報(bào),不允許保存。是什么原因?
您好,請問我之前6月份的增值稅申報(bào)表尚未申報(bào),導(dǎo)致七月增值稅申報(bào)表無法填寫,需要怎么解決?可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行逾期增值稅申報(bào)嗎?
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷項(xiàng)八月開,進(jìn)項(xiàng)八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫進(jìn)項(xiàng),或者是銷項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?
我的增值稅申報(bào)表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報(bào)表的30行31行沒填負(fù)數(shù),導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報(bào)表還是直接在12月份的申報(bào)表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
老師,個(gè)體戶沒購進(jìn)發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時(shí)要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績考核的,有個(gè)員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉(zhuǎn)正,從入職就是在第三方勞務(wù)公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險(xiǎn)。現(xiàn)在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進(jìn)來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進(jìn)來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時(shí)候我結(jié)成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務(wù)派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給甲單位開勞務(wù)派遣的發(fā)票。但是這些勞務(wù)派遣人員都在甲單位食堂用餐,導(dǎo)致福利費(fèi)金額大,每年都超過工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個(gè)體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營所得合并計(jì)稅嘛
公戶轉(zhuǎn)賬給老板個(gè)人,取現(xiàn)出來給國企客戶,給的某個(gè)人,沒有發(fā)票沒有收據(jù),沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預(yù)繳房租增值稅,以前做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在聽到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅。到底哪個(gè)對
請問老師,我司有三個(gè)出口銷售項(xiàng)目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點(diǎn),那這個(gè)月底開票的話,那這個(gè)發(fā)票也是取這一周的中間價(jià)來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說這個(gè)罰款屬于價(jià)外費(fèi)部能退?請問這個(gè)怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報(bào)表也更正了,都到最后了說不能退。
嗯,網(wǎng)上可以申報(bào)的,你試一下,要是不行再去大廳報(bào)。
但是我在逾期申報(bào)模塊中選擇申報(bào)表類型時(shí),只有一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金,沒看到有增值稅及附加險(xiǎn)的申報(bào)表
這種情況就是去大廳申報(bào)處理。
那請問老師,去大廳辦理需要帶哪些證件呢?這家公司是關(guān)停公司,每月增值稅申報(bào)額一直都是零。我剛剛畢業(yè)參加工作不了解業(yè)務(wù),希望老師不要嫌我麻煩。
您好,帶上申報(bào)表,公章,營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)辦人身份證,以稅務(wù)局要求的其他資料。