先把逾期的先申報(bào)了,再申報(bào)當(dāng)期的。
我七月,八月份的那個(gè)增值稅問下是在大廳申報(bào)還是大廳給我們申報(bào)還是我自己在電子稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橹靶∫?guī)模不是七八九,十月份才報(bào)增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報(bào)九月份的一般納稅,但是七八月份那個(gè)小規(guī)模那個(gè)稅到底該怎么報(bào)?
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在我在電子稅務(wù)局作廢了本月申報(bào)的增值稅申報(bào)表以及附加稅申報(bào)表,也查詢到了本月增值稅以及附加稅未申報(bào)。為什么我現(xiàn)在重新填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),保存,提示數(shù)據(jù)已申報(bào),不允許保存。是什么原因?
您好,請(qǐng)問我之前6月份的增值稅申報(bào)表尚未申報(bào),導(dǎo)致七月增值稅申報(bào)表無法填寫,需要怎么解決?可以在電子稅務(wù)局進(jìn)行逾期增值稅申報(bào)嗎?
外貿(mào)公司申報(bào)增值稅時(shí)候,出口退稅銷項(xiàng)八月開,進(jìn)項(xiàng)八月份開的但是在九月份勾選,屬于九月所屬期在申報(bào)增值稅申報(bào)表,是否可以不填寫進(jìn)項(xiàng),或者是銷項(xiàng)可以下月申報(bào),還是需要兩者同步申報(bào),如果需要同步申報(bào)要怎么操作?
我的增值稅申報(bào)表今年4月份收到緩繳增值稅款是申報(bào)表的30行31行沒填負(fù)數(shù),導(dǎo)致了期末未交稅款與賬上不一致,現(xiàn)在是要去稅務(wù)局改4月份的申報(bào)表還是直接在12月份的申報(bào)表里將負(fù)數(shù)加進(jìn)去呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈(zèng),后者寫歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
嗯,網(wǎng)上可以申報(bào)的,你試一下,要是不行再去大廳報(bào)。
但是我在逾期申報(bào)模塊中選擇申報(bào)表類型時(shí),只有一個(gè)殘疾人就業(yè)保障金,沒看到有增值稅及附加險(xiǎn)的申報(bào)表
這種情況就是去大廳申報(bào)處理。
那請(qǐng)問老師,去大廳辦理需要帶哪些證件呢?這家公司是關(guān)停公司,每月增值稅申報(bào)額一直都是零。我剛剛畢業(yè)參加工作不了解業(yè)務(wù),希望老師不要嫌我麻煩。
您好,帶上申報(bào)表,公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)辦人身份證,以稅務(wù)局要求的其他資料。