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比如說我本月銷項(xiàng)稅額10 上期留抵稅額2 本期進(jìn)項(xiàng)3 我做憑證是不是正常的購進(jìn) 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 借銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款

2022-08-10 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 12:25

是的,你的理解是對的

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快賬用戶8075 追問 2022-08-10 12:27

進(jìn)銷項(xiàng)稅額 每個(gè)月必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎 我可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 不用轉(zhuǎn)出未交增值稅來過度嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-10 13:41

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 最好通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡

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是的,你的理解是對的
2022-08-10
你好對的 是這么做的
2022-07-30
可以 你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是有余額,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-05-17
你好 你已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅了。做了進(jìn)項(xiàng)稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去。? 月末直接做銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
你好;1、購進(jìn), 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅-銷項(xiàng)稅額?? ?;月末結(jié)轉(zhuǎn)?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。
2023-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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