實(shí)際付款在做第二個分
年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅科目,現(xiàn)在繳納去年12月的的增值稅 分錄還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~已交稅金 貸:銀行存款 還是 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交未交增值稅這個科目有余額也沒關(guān)系,就放在哪兒就行?
老師好,銷售收入時未確認(rèn)增值稅(銷項(xiàng)),沒有進(jìn)項(xiàng)票,下個月直接扣繳了增值稅費(fèi)用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。問題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
老師您好,請問年末“未交增值稅”借方余額,(借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1633貸:銀行存款1633?!拔唇辉鲋刀悺辟J方?jīng)]有發(fā)生額,)需要重分類嗎?具體是怎么做分錄?
老師您好,小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅余額在貸方, 現(xiàn)在分錄做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做一筆分錄就好了,還是要其它補(bǔ)充,應(yīng)為銀行存款沒有真實(shí)付款呢
老師您好,我想問下就是當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是有銷項(xiàng)稅,我現(xiàn)在做分錄能不能直接做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,能不能就做這一筆分錄,然后下個月繳納的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:銀行存款
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
實(shí)際付款在做第二個分
實(shí)際付款第二個分錄,老師能發(fā)一下嗎?
實(shí)際扣款在 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
就業(yè)管理中心失業(yè)保險基金補(bǔ)貼的錢,分錄這樣做對嗎? 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
收到勞動局再就業(yè)中心社會保險補(bǔ)貼應(yīng)該記"營業(yè)外收入"具體見《企業(yè)會計準(zhǔn)則--政府補(bǔ)助》
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,幫我寫一下分錄呢
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入