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公司是一般納稅人 請問一下 我上個(gè)月末有進(jìn)項(xiàng)有留抵 那這個(gè)月進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做會計(jì)分錄

2022-08-10 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-10 09:47

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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2022-08-10
你好,你就是只是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?
2023-12-14
上個(gè)月留底在哪個(gè)科目里面?
2024-12-12
你好,老師在回復(fù)中
2024-11-17
你好,留底1000在哪個(gè)科目里面的。
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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