借固定資產(chǎn) 進(jìn)項 貸銀行存款,20 次月開始折舊,借管理費(fèi)用貸,累計折舊20/12/5
您好,老師。我司7月購入固定資產(chǎn)原值18萬,5年折舊年限,預(yù)計凈殘值5%,每月有計提折舊18*0.95/60。如果今年享受一次性稅前扣除,是不是要調(diào)減處理?請問分錄怎么做
您好,老師。我司7月購入固定資產(chǎn)原值18萬,5年折舊年限,預(yù)計凈殘值5%,每月有計提折舊18*0.95/60。如果今年享受一次性稅前扣除,是不是要調(diào)減處理?請問分錄怎么做
小微企業(yè)購入一輛車價值20萬,稅法可以一次性扣除 如果直線法5年折舊 殘值0 會計分錄要怎么做啊?
請問老師,這是關(guān)于高新企業(yè)第四季度購置設(shè)備可以稅前一次性扣除和100%加計扣除,分年計提折舊無法享受100%加計扣除,那么我在提折舊時一次性將原值全部記入折舊嗎?比如設(shè)備原值50萬,記入折舊50萬?
·某企業(yè)2020年末購入一項無需安裝的固定資產(chǎn),原值105萬元,預(yù)計凈殘值5萬元,預(yù)計使用年數(shù)5年,采用雙倍余額遞減法折舊。稅法折舊年限與預(yù)計凈殘值與會計規(guī)定相同,但稅法要求采用直線法折舊。·假設(shè)21-25年會計利潤總額均為1000萬元,稅率均為20%。要求:編制21-25年與該固定資產(chǎn)相關(guān)的所得稅處理的會計分錄。(納稅影響會計法)老師,這個題怎么寫
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
小微企業(yè)沒有進(jìn)項哦 直接應(yīng)交增值稅嗎?另外一次性折舊后要怎么做會計分錄呢?
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款20 1次折,就只能在申報企業(yè)所得稅的時候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表, 賬上沒有一次折舊的說法,賬上就只能按月折舊
稅法上做了一次性折舊,會計賬上需要遞延所得稅嗎?還是就按照正常的 按月折舊?
賬上按月折舊,年末的時候做遞延所得稅
就想問下這個遞延所得稅的分錄啊
遞延所得稅的算法又是怎樣的?
借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債
沒有其他分錄嗎?那這個遞延所得稅負(fù)債哪里來的?
是的是的,沒有其他的 (一次折舊-帳上折舊)*所得稅稅率
明白了 謝謝老師
不用客氣 工作愉快