不做分錄,實(shí)務(wù)中不做遞延所得稅處理,一般公司不做,這個(gè)只是Excel做固定資產(chǎn)差異臺(tái)賬就可以,
您好,老師。我司7月購(gòu)入固定資產(chǎn)原值18萬(wàn),5年折舊年限,預(yù)計(jì)凈殘值5%,每月有計(jì)提折舊18*0.95/60。如果今年享受一次性稅前扣除,是不是要調(diào)減處理?請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
您好,老師。我司7月購(gòu)入固定資產(chǎn)原值18萬(wàn),5年折舊年限,預(yù)計(jì)凈殘值5%,每月有計(jì)提折舊18*0.95/60。如果今年享受一次性稅前扣除,是不是要調(diào)減處理?請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
郭老師接你好!【案例】B公司是一家高新技術(shù)企業(yè),按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。2022年11月購(gòu)入設(shè)備2000萬(wàn)元,12月投入使用并開始計(jì)提折舊。其中,單價(jià)500萬(wàn)元以下設(shè)備1200萬(wàn)元,均按 5 年計(jì)提折舊;單價(jià)500萬(wàn)元以上設(shè)備800萬(wàn)元,均按10年計(jì)提折舊。稅收最低折舊年限與會(huì)計(jì)折舊年限相同,預(yù)計(jì)凈殘值為 0,2022年其余月份未購(gòu)入固定資產(chǎn)。2022年匯算清繳時(shí),如何填寫申報(bào)表? 分析:高新企業(yè),第四季度購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),享受一次性扣除并享受加計(jì)扣除,會(huì)計(jì)上的折舊年限和稅法最低折舊年限相同,12月開始計(jì)提折舊,500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)的12月折舊為1200萬(wàn)/5/12=20萬(wàn)元,500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)12月折舊為800萬(wàn)/10/12=6.67萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)一次性扣除需要填寫105080表,加計(jì)扣除需要填寫107010表,報(bào)表填寫如下:
財(cái)稅[2018]54號(hào),500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;請(qǐng)問(wèn)在一次性稅前扣除的時(shí)候需要考慮殘值嘛?比如公司22年新購(gòu)一項(xiàng)固定資產(chǎn)不含稅金額180萬(wàn)元,固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)上按5年計(jì)提折舊,殘值5%;那么21年該資產(chǎn)是按180萬(wàn)稅前扣除,還是按180萬(wàn)*0.95稅前扣除?
次月緊接著開始折舊 摘要:計(jì)提*月(當(dāng)月)折舊截止*年*月結(jié)束每月折舊 預(yù)計(jì)凈殘值率在原值5%范圍內(nèi),企業(yè)自行決定??照{(diào)一般折舊五年。 假如月折舊額=16000(進(jìn)項(xiàng)專票、進(jìn)項(xiàng)普票都是不含稅金額)*(1-5%)/5(年份)/60(按5年折舊)=50.67(四舍五入) 借 銷售費(fèi)用——折舊費(fèi)50.67 貸 累計(jì)折舊——折舊費(fèi)50.67 折舊5年的話是60次,每個(gè)月都要做一次計(jì)提這樣的分錄直到*年*月結(jié)束日期完止。 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)計(jì)提折舊累計(jì)折舊分錄寫的對(duì)嗎?老師
老師,這兩個(gè)報(bào)表都怎么填寫,是最后9月份的還是三個(gè)月的之和
出口貨物,貨款是分期支付的,到目前還沒有收完貨款,是不是不能做出口退稅申報(bào)
增值稅申報(bào)時(shí)購(gòu)銷合同印花稅的應(yīng)稅憑證名稱寫什么?
公司公戶沒辦好,可以先用私卡繳費(fèi)不?
老師, 整體重要性 ,特定交易重要性 ,實(shí)際執(zhí)行重要性 和明顯微小錯(cuò)報(bào)臨界值, 這四個(gè)都是在總體審計(jì)策略時(shí)確定嗎?
出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)單500000,部分交易未完成呢,所以開票收入350000,企業(yè)賬上出口收入也是350000,150000在預(yù)收款中,企業(yè)所得稅報(bào)表中,出口業(yè)務(wù)收入填350000可以嗎?
如何更改往年的所得稅年度納稅申報(bào)表
我想問(wèn)一下出差給員工發(fā)放的補(bǔ)貼需要繳納個(gè)人所得稅嗎
打車票可以開專票嗎,怎么抵扣
老師您好!請(qǐng)問(wèn)權(quán)益性會(huì)員年費(fèi)收入,增值稅是在收款時(shí)全額確認(rèn)嗎?謝謝!
為啥不用做分錄呢?在今年第三季度不是要預(yù)繳申報(bào)嗎
一般遞延所得稅實(shí)務(wù)中這個(gè)是匯算清繳時(shí)候暫時(shí)性差異統(tǒng)一12月做分錄做可以,不是每個(gè)季度做,
這個(gè)是分錄你去參考截圖
你要做話參考截圖這個(gè)做,也有規(guī)模不大公司直接不做,excel統(tǒng)計(jì)差異